市值管理与股东权益 - 2024年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),已连续八年现金分红、连续两年实施回购 [1] - 2024年12月制定《市值管理制度》,控股股东计划2025年增持股份,金额1 - 2亿元 [1][2] 盈利增长驱动因素 - 电商经济发展,公司在核心资产和网络运行效率有先发优势,业务量将稳健增长 [2] - 提升产能利用率和资产周转率,发挥信息化、数智化优势,核心运营成本领先且有下降空间 [2] - 提升网络效率和服务品质,优化包裹结构,推进散单、区域件和智橙网业务规模化 [2] - 加快无人车、智能快递柜等先进生产力下沉,提升网点及全链路效率 [2] 成本管控情况 - 2024年四项费用同比下降3.18亿元,2024年快递经营成本1.83元,同比降13.03%,单票核心快递成本0.68元,同比降21.91% [7][13] - 2025年一季度单票营业成本1.85元,同比降8.57% [11] - 成本下降得益于业务量增长带来规模效应、“精益管理”和“数字化”工具运用、单票重量下降、油价下降 [7] 网络布局情况 - 2024年推进“两进一出”“向西向下向外”工程,县级区域覆盖率99.6%以上,乡镇服务网络覆盖率99.8%以上 [9] - 2024年末末端门店、驿站等基础设施9.5万余个,网络覆盖2843个县级单位,地级以上城市除三沙市外全覆盖 [9] - 2024年末正式投入运营的网格仓数量为939个 [9] 行业业绩表现 - 2024年我国快递业务量1750.8亿件,同比增长21.5%,业务收入1.4万亿元,同比增长13.8%,连续11年世界第一 [10] 科技应用情况 - 实施“1 + N + AI”多层次科技战略,推进智慧物流服务网络 [11] - 2023年开始在客服层面应用大模型,打造“小达机器人”;2025年初本地化部署DeepSeek大模型 [12] 其他情况 - 2024年经营现金流量净额50.87亿元,同比增加50.18% [8] - 公司与包括抖音在内的各大电商平台保持良好合作关系 [13] - 一季度业绩受市场价格竞争影响有压力,但单票成本费用下降可对冲,未来将追求“量升利增” [13] - 2024年运输成本占营业成本约20%,油价下降利于运输成本节降 [13][14] - 公司以全国视角应对价格竞争,投入核心资产夯实底盘,应用先进生产力赋能运营 [15] - 公司是加盟制快递服务供应商,采用“核心枢纽中转自营与末端网络加盟”模式 [15]
韵达股份(002120) - 2025年5月13日投资者关系活动记录表(2024年度业绩说明会)