公司经营数据 - 2023 年度公司实现营业收入 79,427.06 万元,同比增长 32.02% [2] - 2023 年公司主营业务毛利率为 45.20%,较 2022 年下降 3.45 个百分点 [2] - 2023 年公司净利润下降,原因包括实施股权激励股份支付费用增加 2,796.68 万元、可转债利息支出增加 2,691.48 万元 [3] - 2023 年度公司销售费用为 3,743.06 万元,同比增加 104.39%;管理费用为 4,109.34 万元,同比增长 18.92%;财务费用为 2,851.99 万元,同比增加 123.00%;研发费用为 6,087.08 万元,同比增长 46.48% [3] 公司生产模式 - 公司采用“以销定产 + 适度备货”的生产模式,以自主生产为主,产能不足时部分工序外协加工补充产能 [3] - 公司产品标准生产周期一般为 5 - 7 周左右,对市场需求较稳定的产品设置适度安全库存 [3] - 公司建立了从材料入厂检验到成品入库检验等各环节的质量检验和工艺控制程序 [3][4] 公司装备优势 - 公司通过积累和融资持续投入高端生产和研发设备,推动技术与装备融合 [4] - 公司核心工序引进世界一流设备,搭配质量控制和品质管控措施,保持多方面竞争优势 [4] 公司市场拓展 - 公司通过参加展会、学术交流、承办活动、期刊宣传等方式宣传产品 [4] - 公司在成熟经销体系基础上,加大直销团队建设和直销客户开发力度,与重点客户达成初步合作 [4] - 公司加大外贸团队规模,参加境外展会,拓宽海外市场渠道,增强品牌知名度 [4] 行业成长空间 - 我国产业结构调整升级,数控机床市场渗透率提升,刀具消费占比增长,数控刀具消费规模有提升空间 [5] - 国内刀具企业技术和生产能力提升,能提供个性化解决方案,国产刀具向高端市场延伸,加速数控刀具国产化 [5]
华锐精密(688059) - 华锐精密投资者关系活动记录表(2024年5月22日至2024年5月23日)