田中精机(300461) - 2017年2月9日投资者关系活动记录表
分组1:2016年度业绩下降原因 - 母公司新增订单1.89亿(含税),约71%新增订单在三、四季度获得,约70%订单为非标机、流水线和特殊机,研发和生产周期长,未全部在报告期内实现销售收入 [1] - 为满足行业趋势加大技术人员队伍建设,员工薪酬等支出增长快,IPO募投项目建设使固定资产折旧等期间费用上升 [1] - 市场竞争致标准机销量和毛利率下滑,影响母公司总体毛利率水平 [2] 分组2:公司目前经营情况 - 母公司在手订单充沛,较去年同期有较大增长,正在扩招相关生产人员 [2] - 控股子公司远洋翔瑞凭借技术实力和服务能力拓展新客户,金属数控加工设备发展迅速 [2] 分组3:公司竞争优势 - 绕线设备方面,相比国内其他制造商,母公司有一定技术优势 [2] - 精雕机方面,控股子公司远洋翔瑞近几年在团队、产品质量和效率等方面发展较快,具有较强竞争力 [2] 分组4:对控股子公司管理 - 母公司以财务管理为核心建立和完善集团管理体系,不干预远洋翔瑞日常生产经营,在业务上给予支持和帮助 [2] 分组5:控股子公司热弯机进展 - 国外热弯机良率约为70%-80%,国内约40%-50%,电加热能耗大,良率有待技术突破,能耗控制已取得进展 [2]