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金宏气体: 金宏气体:关于金宏气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

审计报告基本情况 - 信永中和会计师事务所对金宏气体2024年度财务报表出具无保留意见审计报告(报告编号XYZH/2025SUAA1B0017)[1] - 审计范围包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注[1] - 报告出具日期为2025年3月25日[1][4] 关联方资金往来专项说明 - 公司根据证监会《上市公司监管指引第8号》及上交所要求编制关联方资金占用情况汇总表[2] - 会计师事务所对汇总表与经审计财务报表进行核对 未发现重大不一致[2] - 专项说明仅限用于2024年度报告披露 未经许可不得用作其他目的[3] 审计机构信息 - 审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话010-65542288[1] - 专项报告由注册会计师及项目合伙人签署[3] - 报告签署地点为中国北京[5]