文章核心观点 公司审计委员会充分履行对外部审计机构监督职责,2024年变更审计机构为信永中和,信永中和完成审计工作且表现良好,审计委员会对其监督有效 [1][5][7] 2024年年审会计师事务所基本情况 - 信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人 [1] - 2023年业务收入9.96亿元,A股上市公司年报审计客户364家,客户行业广泛,公司同行业上市公司审计客户11家 [1] 2024年变更会计师事务所的情况 前任会计师事务所情况及上年度审计意见 - 安永华明连续8年为公司提供审计服务,出具无保留意见审计报告,履行职责维护公司及股东权益,公司无委托部分审计工作后解聘情况 [2] 变更会计师事务所的原因 - 原审计机构安永华明连续服务8年,为确保审计独立性、客观性和公允性,结合公司经营现状及战略发展需要,聘任信永中和为2024年度审计机构 [2] 变更会计师事务所履行的程序 - 公司于2024年5月13日、5月14日和相关会议审议通过变更会计师事务所议案,同意聘任信永中和为2024年度财务及内控审计机构 [2] 公司与前后任会计师事务所的沟通情况 - 公司与安永华明充分事前沟通,安永华明知悉且无异议,前后任事务所按规定做好沟通配合工作 [4] 2024年年审会计师事务所履职情况 - 信永中和对公司2024年度财务报表及内控有效性审计,出具审计报告和专项报告,认为公司财务报表编制合规、内控有效,出具标准无保留意见审计报告 [4][5] - 审计过程中信永中和就多方面与公司管理层和审计委员会沟通,履行审计职责 [5] 审计委员会对会计师事务所监督情况 评估外部会计师事务所的独立性和专业性 - 审计委员会核查评价信永中和,认为其具备资质和专业能力,遵循执业准则,完成2024年度审计工作 [5] 审核会计师事务所的审计费用 - 审计费用双方协商确定,价格合理,公司实际支付与披露情况相符 [6] 与会计师事务所讨论和沟通相关审计事项 - 审计委员会年报审计期间与信永中和充分讨论沟通,督促其出具审计报告,2024年12月10日会议听取汇报并重点讨论联营公司审计工作 [6][7] 监督和评估会计师事务所是否勤勉尽责 - 审计委员会认为信永中和审计期间勤勉尽责,遵循职业准则,审计行为规范,报告客观完整清晰及时 [7] 总体评价 - 审计委员会遵守规定,发挥专业作用,审查资质能力,与事务所沟通,督促出具报告,履行监督职责 [7] - 审计委员会认为信永中和审计公允客观,有良好职业操守和业务素质,按时完成年报审计工作 [8]
中信金属: 中信金属股份有限公司公司审计委员会对信永中和会计师事务所履行监督职责情况报