文章核心观点 公司董事会审计委员会对信永中和2024年度审计工作履行监督职责,汇报了其基本情况、履职情况、监督情况并给出总体评价 [1][5] 2024年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 - 信永中和成立于2012年3月,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 [1] - 已按规定进行证券服务业务备案登记并进入备案名录,自2012年起从事证券服务业务 [1] - 截至2024年12月31日,有合伙人259人,注册会计师1780人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人 [1] 聘任会计师事务所履行的程序 - 公司第五届董事会审计委员会2024年第七次会议、第五届董事会第七十八次会议及2023年年度股东大会审议通过议案,同意聘任信永中和为2024年度审计机构 [2] 2024年年审会计师事务所履职情况 - 信永中和在审计中就多方面与公司管理层和治理层沟通 [2] - 对公司2024年度财务报告及内部控制有效性审计,核查控股股东及其他关联方占用资金情况并出具专项报告 [2] - 认为公司2024年度财务报表编制合规,公允反映财务状况、经营成果和现金流量,公司保持有效财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告 [2] 审计委员会对会计师事务所监督情况 核查评价与提议聘任 - 审计委员会核查评价信永中和,认为其具备资质和专业能力,能满足审计要求 [3] - 2024年5月27日,第五届董事会审计委员会2024年第七次会议审议议案,同意提议聘任信永中和为2024年度审计机构 [3] 审前沟通与督促 - 2025年1月13日,审计委员会与注册会计师就审计工作安排沟通,同意安排并发出第一次《审计督促函》 [3][4] 初审后沟通与督促 - 2025年3月10日,审计委员会与注册会计师就审计工作情况沟通,审阅相关报告并发出第二次《审计督促函》 [4] 审议通过报告 - 2025年3月26日,审计委员会召开第三次会议,审议通过信永中和出具的报告并同意提交董事会审议 [5] 总体评价 - 审计委员会遵守规定,发挥专业委员会作用,审查资质和能力,与事务所充分沟通,督促出具报告,履行监督职责 [5]
大西洋: 大西洋董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告