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泛微网络: 泛微网络科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
603039泛微网络(603039) 证券之星·2025-03-27 22:17

文章核心观点 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度履职情况进行评估并汇报履行监督职责情况,认为天健具备专业能力,审计工作规范有序,审计委员会切实履行了监督职责 [1][9] 2024年年审会计师事务所基本情况 机构信息 - 天健会计师事务所成立于2011年7月18日,组织形式为特殊普通合伙,注册地址在浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为王国海 [1] - 上年末合伙人241人,注册会计师2356人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人 [1] - 业务收入总额34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元,客户家数707家,审计收费总额7.20亿元 [1] - 审计涉及制造业、信息传输等多个行业,公司同行业上市公司审计客户家数51家 [1] - 天健已计提职业风险基金和购买职业保险,累计赔偿限额超2亿元,符合相关规定 [1] - 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,曾因华仪电气财务造假需在5%范围内承担责任,案件已完结且已履行判决 [2][3][4] - 天健近三年受到行政处罚8次、纪律处分2次,67名从业人员受行政处罚12人次等 [4] 续聘会计师事务所履行的程序 - 公司2024年3月27日召开第五届董事会第七次会议,4月18日召开2023年年度股东大会,均审议通过续聘天健为2024年度审计机构的议案 [4] 项目信息 - 周立新、何丹、罗联玬三位注册会计师近三年签署或复核多家上市公司年度审计报告,具备专业胜任能力 [4][5] - 项目相关人员最近三年未受刑事、行政处罚等,天健及相关人员不存在影响独立性的情形 [5] - 2024年度审计服务包括年报审计等,合计收费180万元,较上一年度无大幅变动 [6] 2024年年审会计师事务所履职情况 - 天健对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行审计,核查非经营性资金占用等并出具专项报告 [6] - 天健认为公司财务报表编制合规,公允反映经营与财务状况,公司保持了有效的财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告 [6] - 天健与公司管理层和治理层就审计相关事项沟通,达成一致意见,无意见分歧 [7] 审计委员会对会计师事务所监督情况 - 审计委员会核查评价天健资质、能力等,认为其具备为公司提供审计工作的条件,近三年无严重执业质量问题 [8] - 2024年3月27日,审计委员会审议通过续聘天健为审计机构的议案,聘任情况合规 [8] - 审计委员会与天健进行审前沟通,确保年报审计工作计划和时间安排合理 [8] - 审计期间,审计委员会与天健充分沟通,解决问题并督促按时提交审计报告 [9] - 2025年3月26日,审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会 [9] 总体评价 - 审计委员会遵守规定,发挥专业委员会作用,履行对天健的监督职责 [9] - 审计委员会认为天健审计态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成审计工作,审计报告质量高 [9]