
文章核心观点 公司聘请致同会计师事务所作为2024年度财务报表及内部控制审计机构,经评估认为该事务所在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见 [1] 分组1:会计师事务所的情况 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日,注册地址为北京市,首席合伙人为李惠琦先生,是致同国际成员所,长期从事证券服务业务,有证券、期货业务许可证、H股审计资格,并向PCAOB注册登记 [1] - 截至2024年末,致同拥有合伙人239名、注册会计师1359名、从业人员近5000名 [2] - 截至2024年末,致同已提取职业风险基金815.09万元,购买的职业保险累计赔偿限额为9亿元,能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任 [2] - 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次;58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次 [2] 分组2:执业记录 - 项目合伙人、签字注册会计师郭丽娟2006年开始从事上市审计,2007年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司年报/内控审计项目并复核3家上市公司年报 [2] - 签字注册会计师邹文怀2020年开始从事上市审计,2020年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年未签署上市公司审计报告 [2] - 质量控制复核人杜非2001年开始从事上市审计,2013年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告11份 [2] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分 [4] 分组3:会计师事务所履职情况评估 - 致同会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间,配备专属审计工作团队,核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质,项目负责合伙人和现场负责人由权益合伙人与资深审计服务合伙人担任,后台支持团队包括多领域专家,技术专家全程参与支持 [4] - 致同会计师事务所根据公司实际情况制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案,围绕审计重点展开工作,制定详细审计计划与时间安排,按时提交工作,满足公司年度报告披露时间要求 [4] - 致同会计师事务所严格遵守相关准则和法规,建立完善审计质量管理体系,采取有效政策和程序确保审计质量,包括及时咨询解决技术问题、明确意见分歧解决机制、实施项目质量复核程序、监控质量管理体系运行等,2024年审计中各项措施有效执行 [5][6] - 公司在聘任合同中明确致同会计师事务所在信息安全管理中的责任义务,该事务所制定系统性信息安全控制制度,在审计中考虑敏感信息管理并有效执行 [6]