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中润光学: 2024年度审计委员会监督会计师事务所履职情况报告

文章核心观点 公司聘请天健会计师事务所作为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构,董事会审计委员会对天健所 2024 年度审计履职评估及监督职责情况进行汇报,认为天健所表现良好,审计委员会切实履行了监督职责 [1][4] 2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 - 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日,注册地址为杭州市,首席合伙人为钟建国先生,是首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构 [1] - 截至 2024 年 12 月 31 日,天健所拥有合伙人 241 人,注册会计师 2356 人,其中 904 人签署过证券服务业务审计报告 [2] - 2024 年度业务收入总额未提及,年报审计客户 707 家(含 A、B 股),主要分布于多个行业,与公司同行业的上市公司客户 544 家 [2] 续聘会计师事务所履行的程序 - 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届审计委员会第二次会议、2024 年 4 月股东大会,分别审议通过续聘天健所为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 [2] 2024 年年审会计师事务所履职情况 - 天健所按约定对 2024 年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计,对募集资金存放与使用、关联方占用资金等情况核查并出具专项报告 [2] - 天健所认为公司财务报表按规定编制,公允反映财务状况、经营成果和现金流量,公司保持了有效的财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告 [3] - 天健所在审计过程中就独立性、人员构成、审计计划等与公司管理层和治理层沟通 [3] 审计委员会对会计师事务所监督情况 - 审计委员会严格审核天健所资质,认为其具备执业资格和专业能力,坚持独立审计原则,履行审计职责,同意提交续聘事项至董事会审议 [3][4] - 审计委员会进行审前沟通,就审计责任、范围和时间安排沟通,为审计做准备 [4] - 审计委员会与负责审计的注册会计师及项目经理进行初审后沟通,就审计基本情况、关键事项等沟通 [4] 总体评价 - 审计委员会遵守规定,审查天健所资质和能力,与事务所充分沟通,督促出具审计报告,履行监督职责 [4] - 审计委员会认为天健所在年报审计中态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成工作,审计行为规范,报告客观完整清晰及时 [4]