太极集团: 太极集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明-天健审〔2025〕1-218号
文章核心观点 天健会计师事务所对太极集团公司2024年度《控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》进行审计,认为该汇总表在所有重大方面符合相关规定,如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 [1][3] 各部分总结 审计说明 - 审计对象为太极集团公司2024年度财务报表及《控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》 [1] - 报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用,汇总表应与已审财务报表一并阅读 [2] - 太极集团公司管理层负责提供真实、合法、完整资料并编制汇总表 [2] - 注册会计师在实施审计工作基础上对汇总表发表专项审计意见 [2] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行,实施了必要程序 [2] - 审计结论为汇总表符合规定,如实反映相关情况 [3] 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 文档未提及具体内容 执业资质证书 - 提供文件复印件说明天健会计师事务所合法经营及相关人员为中国注册会计师,文件使用受限 [4]