广晟有色: 广晟有色金属股份有限公司董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所履职情况监督报告
文章核心观点 公司董事会审计、合规与风险管理委员会对大华会计师事务所2024年审计资质及工作履行监督职责,认为其具备审计资质和专业能力,能较好完成审计工作 [1][2] 分组1:资质审查情况 - 公司审计、合规与风险管理委员会对大华会计师事务所及项目人员多方面进行严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能满足公司审计工作要求 [1] 分组2:审计工作监督情况 - 公司审计、合规与风险管理委员会与大华会计师事务所负责人及注册会计师进行审前沟通,确保工作安排合理,保障公司年审工作正常运行 [1] - 公司审计、合规与风险管理委员会与大华会计师事务所充分沟通,了解审计内容调整事项和发现的问题,及时解决并督促其按时提交审计报告 [1] - 公司审计、合规与风险管理委员会在大华会计师事务所出具初步审计意见后,审阅年度财务会计报表并形成书面意见 [1] - 公司审计、合规与风险管理委员会对年度财务会计报表表决,确保报告真实、准确、完整,并同意提交公司董事会审核 [2] 分组3:总结评价 - 公司审计、合规与风险管理委员会分析评估认为,大华会计师事务所符合规定,遵循职业准则,能较好完成审计工作 [2] - 大华会计师事务所参与审计人员具备专业知识和职业证书,审计中认真负责、保持关注和职业谨慎性,能胜任审计工作 [2] - 公司审计、合规与风险管理委员会认为,大华会计师事务所在受聘提供审计服务中恪尽职守,遵循执业准则 [2]