广晟有色: 大华会计师事务所关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
专项说明 - 大华会计师事务所对广晟有色金属股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具专项说明 [1] - 专项说明依据《中国注册会计师执业准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》编制 [1] - 广晟有色管理层对汇总表的真实性、合法性和完整性负责 [2] 审计核对 - 大华会计师事务所将汇总表与广晟有色2024年度财务报表的会计资料和审计结果进行核对,未发现重大不一致 [2] - 除财务报表审计中执行的关联交易审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序 [2] 文件用途 - 专项说明仅根据上海证券交易所要求出具,不得用于其他用途 [2] - 汇总表需与已审财务报表一并阅读以全面理解关联交易情况 [2] 文件签署 - 专项说明由大华会计师事务所注册会计师高世茂签署,并于2025年3月27日签发 [3]