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贤丰控股股份有限公司 关于2024年年度报告编制及审计进展的公告
002141贤丰控股(002141) 中国证券报-中证网·2025-03-29 06:44

文章核心观点 贤丰控股披露2023年度审计报告非标审计意见涉及事项影响消除情况、2024年年度报告编制及审计进展以及其他相关事项 [1][4][5] 2023年度审计报告非标审计意见涉及事项影响的消除情况 带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项 - 2023年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告,强调事项提示控股股东及其一致行动人存在影响公司控制权事项、公司股票存在因触及财务类强制退市条件被实施退市风险警示情形 [1] - 截至公告披露日,控股股东及其一致行动人存在影响公司控制权的事项尚未消除 [1] - 截至公告披露日,公司2024年度最终经审计的扣除后营业收入是否高于3亿元尚存重大不确定性,公司股票存在因触及财务类强制退市条件被实施退市风险警示的情形尚未消除 [2] 否定意见内部控制审计报告所涉及事项 - 2023年度财务报告内部控制的有效性被出具否定意见的内部控制审计报告,因存在预收账款确认收入、虚增规模猪场业务收入情形,表明公司与收入、成本、费用相关的财务报告内控制度存在重大缺陷 [3] - 截至公告披露日,公司已完成对2023年度内部控制审计报告否定意见涉及的内部控制缺陷相关整改工作,已聘请审计机构审核有关内部控制缺陷消除事项的相关事宜 [3] - 截至公告披露日,2023年度内部控制审计报告否定审计意见涉及事项的影响是否消除尚在审核过程中,具体以审计机构最终正式出具的审计报告为准 [3] 2024年年度报告编制及审计进展 - 截至公告披露日,2024年年度报告编制工作及审计工作正在有序推进中,审计机构正处于审计底稿收集、完善、汇总阶段 [4] - 公司在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安排等事项上与审计机构不存在重大分歧 [4] - 根据目前情况,尚无法预计2024年度财务报告和内部控制的审计意见类型,最终需以审计机构的相关审计报告意见为准 [4] - 公司将继续积极推进2024年年度报告编制及审计工作,与会计师事务所保持良好沟通,跟踪审计工作进展并及时履行信息披露义务 [4] 其他事项 - 2024年年度报告的预约披露日为2025年4月29日,最终财务数据和审计意见类型以正式披露的经审计后的2024年年度报告为准 [5] - 公司将在2024年度报告预约披露日前十个交易日,再次披露年度报告编制及最新审计进展情况 [6] - 公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务,指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网,所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准 [6]