文章核心观点 公司以保障国家网络安全为目标,围绕保密安全、数据安全两大业务领域开展业务,虽受市场环境影响营业收入有所下降,但净利润亏损进一步收窄,整体经营态势逐步向好,且在技术、市场、行业地位等方面具备优势,未来将受益于行业政策和自身竞争力驱动发展 [5][10] 公司基本情况 公司简介 - 公司以保障国家网络安全为目标,围绕保密安全、数据安全两大业务领域构建新局面,构建起数据九大核心能力,搭建起“人防、物防、技防”全面融合的技术能力体系 [5] 主要产品及解决方案 - 主要产品线及服务包括主机与网络安全、数据安全、安全监管平台、检查检测、密码应用五条产品线及信息安全服务,基于用户典型应用场景打造场景化解决方案 [7] - 主机与网络安全产品围绕主机审计、终端安全登录等方面打造完整产品体系,适配主流国产软硬件 [7] - 数据安全产品以防泄漏、防窃取、可追溯为目标,采用多种技术实现对数据资产的管控,适配主流国产软硬件 [7] - 安全监管平台融合多种技术,整合各类数据,提升用户网络安全态势感知等能力,实现对网络安全风险的全面管控 [8] - 检查检测产品围绕多种安全构建检查检测系统,实现实时发现违规行为,提高安全能力 [8] - 密码应用产品以国产密码算法和行业标准为基础,开发一系列密码产品 [8] 主要业务发展情况 - 受市场环境影响,公司营业收入下降,但净利润亏损进一步收窄,主营业务收入784,263,627.71元,同比下降14.43%,归属上市公司股东的净利润 -125,158,896.65元,同比减亏32.82% [10] - 信创防护主线业务平稳推进,收入稳定增长;安全监管业务需求递延,收入下降;数据安全业务处于布局阶段 [11] - 公司注重收入质量提升,产品及集成项目毛利率均有所提升,优化市场策略和布局 [11] - 公司建立市场营销体系,主要客户领域收入结构进一步优化,未来将聚焦重点行业,深化业务布局 [12] - 公司在保障研发的基础上提升研发效率,推进降本增效,期间费用同比下降8.60%,净利润亏损收窄 [13] 公司经营模式 - 公司以技术为核心、市场为导向,专注产品软硬件设计开发,部分低技术含量生产过程外包,通过营销服务网络提供服务,坚持自主研发核心技术和产品 [14] - 研发模式构建高效、系统化流程,包括技术研究、产品研发创新和产品开发项目管理,建立跨部门协作机制和质量持续改善机制 [15][16] - 采购模式采取集中采购,由采购部门统一负责,根据订单和需求制定采购计划,引入和管理合格供应商 [17] - 生产模式采取自主生产与外协加工相结合,将主要精力集中于高附加值环节,外包低附加值环节 [18] - 销售模式采用直销与经销相结合,直销覆盖关键客户,经销完善市场覆盖 [20] 公司市场地位 - 公司是国内领先的网络安全、数据安全产品研发及整体解决方案提供商,参与多项标准制定,拥有百余项产品资质,应用广泛,口碑良好 [21] - 2025年2月发布“天机2.0”数据分析平台,升级智能化技术,未来将构建全链路保密和数据安全对抗能力 [22] - 报告期内荣获多项行业奖项,行业地位不断提升 [22] 主要的业绩驱动因素 外部因素驱动 - 国家法律法规和政策逐步落地,如《网络安全法》《数据安全法》等,推动行业发展,提出数据安全产业发展目标 [35] - 信创产业快速发展,市场规模持续增长,为网络安全产品带来巨大需求 [36] - 数据成为重要生产要素,数据安全成为网络安全核心焦点,国家发布相关行动计划,数据安全将成为产业快速增长点 [37] 公司自身的竞争优势驱动 - 公司构建核心技术能力,形成核心竞争力,推出产品及解决方案,开展前瞻性研究,参与标准制定,提升技术创新力 [38] - 公司以客户为中心,打造营销服务和技术服务体系,建立客户响应机制,推动内部管理流程优化 [38] - 公司与多家单位合作成立联合实验室,深化高校合作,打造产学研生态合作体系 [38] 重要事项 - 公司2023 - 2024年完成向特定对象发行股票,发行34,851,621股,募集资金总额504,999,988.29元,扣除费用后净额491,430,128.32元,股份于2024年4月2日上市,2024年10月8日解除限售 [41]
中孚信息股份有限公司2024年年度报告摘要