文章核心观点 公司聘请中兴华所作为2024年度财务及内部控制审计机构,经评估董事会审计委员会认为其履职保持独立性、勤勉尽责且公允表达审计意见 [1] 2024年度会计师事务所的基本情况 资质条件 - 中兴华所成立于1993年,历经多次改制,注册地址在北京,首席合伙人是李尊农 [1] - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师489人 [1] - 2023年度经审计业务收入185,828.77万元,审计业务收入涉及多行业,公司所在行业有9家审计客户 [1] 执业记录 - 近三年中兴华所受刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施39次,相关人员受行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分8人次 [2] - 项目合伙人等近三年未因执业行为受刑事处罚等,能在本项目审计保持独立性 [2] 会计师事务所履职情况评估 审计投入 - 中兴华所配备专属审计团队,核心成员经验丰富、资质专业,负责人为资深合伙人,团队配置合理满足项目要求 [2] 审计工作方案 - 近一年针对公司需求和实际情况制定全面、合理、可操作的审计方案,围绕审计重点展开 [2] - 全面配合公司审计,满足报告披露时间要求,各阶段有详细计划安排,与公司积极沟通并按时提交工作 [2] 审计服务质量和水平 - 按约定和准则对公司2024年度财务报告及内控有效性审计,对相关情况核查并出具专项报告 [3] - 遵守相关准则和法规,建立完善审计质量管理体系,确保审计质量 [4] - 无专业技术咨询事项,明确意见分歧解决步骤,2024年度无意见分歧 [4] - 建立完善项目质量复核制度,2024年度对公司实施相关复核程序 [4] - 建立统一监控和整改程序,包括定期和持续监控活动,评估风险并应对缺陷 [5] 信息安全管理 - 公司在聘任合同明确中兴华所信息安全责任义务,其制定相关制度并有效执行 [5]
峰岹科技: 2024年会计师事务所履职情况评估报告