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开普云: 审计委员会对2024年会计师事务所履行监督职责情况的报告

文章核心观点 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况进行汇报,认为天健具备专业能力和职业操守,按时完成年报审计工作,审计行为规范,报告客观完整 [2][5] 2024年年审会计师事务所基本情况 - 天健成立于1983年12月,是首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构,拥有丰富执业经验和雄厚专业能力,客户众多 [2] - 公司2024年12月10日召开会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构的议案,并经2024年第二次临时股东大会审议通过 [2] 2024年年审会计师事务所履职情况 - 天健按约定和规范对公司2024年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计,对控股股东及关联方占用资金、募集资金等核查并出具专项报告 [2] - 天健认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况、经营成果和现金流量,公司保持了有效的财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告 [3] - 天健在审计中就独立性、人员构成、审计计划等与公司管理层和治理层沟通 [3] 审计委员会对会计师事务所监督情况 - 审计委员会核查评价天健专业资质、业务能力等,认为其具备为公司提供审计工作的资质和能力 [3] - 天健按要求审计公司2024年相关财务报表及财务报告内部控制有效性 [4] - 天健运用职业判断和保持职业怀疑,与治理层就审计范围、时间安排和重大审计发现等沟通 [4] - 天健认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况和经营成果,公司保持了有效的内部控制 [4] 总体评价 - 公司审计委员会遵守规定,发挥专业委员会作用,审查天健资质和能力,与天健充分沟通,督促其出具审计报告,履行监督职责 [4] - 审计委员会认为天健以公允客观态度独立审计,具备职业操守和业务素质,按时完成年报审计工作,审计行为规范,报告客观完整 [5]