欣龙控股: 年度关联方资金占用专项审计报告
文章核心观点 审计机构对欣龙控股2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行复核,认为该汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致 [1]。 各部分总结 审计情况 - 审计机构审计了欣龙控股2024年12月31日的合并及母公司资产负债表等财务报表,并于2025年4月1日签署无保留意见审计报告 [1] - 审计机构责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核,认为汇总表在重大方面与已审计财务报表一致,除复核外未执行额外审计或其他工作 [1] 关联资金往来情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方与公司存在非经营性资金往来,涉及海南欣龙无纺股份有限公司等多家控股子公司,往来原因多为资金周转 [2][3] - 2024年期初往来资金余额总计4282.53万元,年度累计发生金额(不含利息)12451.78万元,往来资金利息477.70万元,偿还累计发生金额11949.58万元,期末往来资金余额5262.43万元 [3]