文章核心观点 公司董事会审计委员会对致同会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估并汇报履行监督职责情况,认为致同所具备资质和能力,审计工作规范有序,审计委员会切实履行了监督职责 [1][4][5] 2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是 1981 年成立的北京会计师事务所,2011 年转制,2012 年更名,注册地址在北京朝阳区,首席合伙人为李惠琦 [1] - 截至 2024 年末,致同所从业人员近六千,合伙人 239 名,注册会计师 1359 名,签署过证券服务业务审计报告的超 400 人 [2] - 2023 年度业务收入 27.03 亿元,审计业务收入 22.05 亿元,证券业务收入 5.02 亿元 [2] - 2023 年年报上市公司审计客户 257 家,收费 3.55 亿元;挂牌公司客户 163 家,审计收费 3529.17 万元;有本公司同行业上市公司审计客户 [2] - 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,近三年审结民事诉讼无需担责,近三年受刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次等 [2] 聘任会计师事务所履行的程序 - 公司第三届董事会第二十五次会议及 2023 年年度股东大会通过续聘致同所为 2024 年度审计机构议案,聘期一年,年度审计费用 90 万元 [2] 2024 年年审会计师事务所履职情况 - 致同所按约定和准则对公司 2024 年度财务报告、内控等审计并核查相关情况,出具专项报告 [3] - 致同所认为公司财务报表编制合规,出具标准无保留意见审计报告 [3] - 审计中致同所就多方面与公司管理层和治理层充分沟通 [3] 审计委员会对会计师事务所监督情况 核查评价 - 审计委员会核查评价致同所,认为其具备为上市公司审计资质和能力,满足公司审计要求 [4] - 2024 年 3 月审计委员会同意续聘致同所为 2024 年度审计机构并提交董事会审议 [4] 审计前沟通 - 审计委员会通过通讯会议与注册会计师及项目经理沟通 2024 年度审计工作相关事项 [4] 会议审议 - 2025 年 3 月 31 日公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过相关议案并同意提交董事会 [4] 总体评价 - 审计委员会遵守规定,发挥专业作用,审查致同所资质和能力,与致同所充分沟通,督促其出具审计报告,履行监督职责 [4] - 审计委员会认为致同所在年报审计中态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成工作,审计规范,报告客观完整清晰及时 [5]
盛弘股份: 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告