文章核心观点 公司董事会审计委员会对中审众环2024年度履职情况进行评估并汇报履行监督职责情况,认为中审众环表现良好,审计委员会切实履行了监督职责 [1][4][5] 分组1:2024年年审会计师事务所基本情况 - 中审众环成立于1987年10月30日,注册地址在湖北武汉,首席合伙人为石文先,截至2024年12月31日,合伙人216人,注册会计师1304人,其中签署过证券服务业务审计报告的723人,2023年度上市公司审计客户201家,收费2.61亿元,审计的上市公司涉及制造业等多个行业 [1] - 2024年4月24日公司2023年度股东大会审议通过变更会计师事务所议案,聘任中审众环为2024年度财务审计及内控审计机构,聘期一年 [2] 分组2:2024年年审会计师事务所履职情况 - 中审众环按约定对公司2024年度财务报表及财务报告内部控制有效性进行审计,出具审计报告和专项审计说明 [2] - 中审众环认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况等,出具标准无保留意见审计报告,认为公司保持有效财务报告内部控制,相关汇总表如实反映资金往来情况 [3] - 中审众环在审计过程中就独立性等事项与公司管理层和治理层沟通 [3] 分组3:审计委员会对会计师事务所监督职责情况 - 2024年3月27日公司2024年度第2次董事会审计委员会会议审议通过变更会计师事务所议案,认可中审众环能力,同意聘任并提交董事会审议 [3] - 2025年1月23日公司2025年度第1次审计委员会会议,审计委员与注册会计师及财务负责人进行审前沟通 [4] - 2025年3月28日公司2025年度第2次审计委员会会议审议通过相关议案并同意提交董事会审议 [4] 分组4:总体评价 - 董事会审计委员会认为中审众环审计态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成审计工作,审计行为规范,报告客观完整清晰及时 [4] - 董事会审计委员会遵守规定,发挥专业作用,审查资质和能力,与事务所充分沟通,督促出具报告,履行监督职责 [5]
湖南投资: 公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告