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长虹美菱: 公司监事会关于公司2024年内部控制评价报告的意见

文章核心观点 公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实反映公司内部控制体系建设及运行情况,有效控制经营风险,监事会无异议 [2] 各部分总结 内部控制制度建设 - 公司遵循相关规定和内控原则,结合实际建立健全覆盖各环节的内部控制制度,保证业务正常进行,保护资产安全完整,防范和降低经营风险 [1] - 公司如实编制2024年度内部控制评价报告,无虚假信息、误导性陈述或隐瞒重要事实,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,审计报告真实客观 [1] 内部控制组织机构 - 公司内部控制组织机构完整,形成科学的决策、执行和监督机制 [2] - 内部审计部门及人员配备齐全,保证内部控制重点活动执行及监督有效,并持续改进 [2] 内部控制体系和环境 - 公司建立完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,各项活动按内控制度规定进行,各环节合理控制,保证业务有序开展,控制经营风险,保护公司及股东利益 [2] 合规情况 - 2024年公司未违反相关内部控制规范和公司内部控制制度 [2]