Workflow
宇环数控2024年年报解读:营收增长12.41%,净利润却下滑66.69%
002903宇环数控(002903) 新浪财经·2025-04-08 22:04

文章核心观点 - 2024年宇环数控营业收入增长但净利润大幅下滑 公司面临市场竞争、毛利率下降、现金流压力等挑战 需应对风险提升盈利能力和经营稳定性 [1][16] 营业收入情况 - 2024年公司实现营业收入472,542,937.27元 同比增长12.41% 创历史新高 得益于技术创新、战略投资布局及新市场拓展 [2] - 各业务板块均衡发展 产品和市场结构持续优化 高端制造领域订单增加 境外营业收入同比增长13.5% [2] - 数控磨床业务收入为113,081,157.26元 同比增长39.14%;智能装备系列业务收入为105,953,691.27元 同比增长186.50% [2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为13,347,642.25元 同比下降66.69% 主要因下游客户经营变化、市场竞争致毛利率下降及股权激励摊销成本影响 [3] - 分季度看 公司净利润波动较大 第一季度为11,975,975.42元 第二季度为 - 6,273,831.13元 第三季度为7,653,858.46元 第四季度为 - 8,360.50元 [3] 扣非净利润情况 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,921,811.66元 同比下降92.48% 核心经营业务盈利能力面临较大压力 [4] - 2024年非经常性损益合计11,425,830.59元 主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托投资或管理资产损益等 [4] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.08元/股 同比下降69.23% 股东每持有一股所享有的净利润减少 因净利润大幅下滑导致 [5] - 扣非每股收益为0.01元/股 反映公司扣除非经常性损益后核心业务每股获利能力较弱 [6] 费用情况 - 销售费用为54,801,385.16元 同比增长0.23% 基本保持稳定 主要费用项目包括职工薪酬、股份支付等 [7] - 管理费用为52,360,624.73元 同比下降4.54% 公司在管理费用控制上取得一定成效 [8] - 财务费用为 - 2,251,129.75元 同比减少55.28% 主要系利息收入增加 资金管理有所优化 [9][10] - 研发费用为49,458,646.64元 同比增长19.43% 公司持续加大科技创新投入 短期内对利润有一定压力 [10] - 研发人员数量为150人 同比增长14.50% 占比为24.12% 本科及以上学历人员占比增加 硕士学历人员增长50.00% [10] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为329,546,309.17元 同比减少38.39%;现金流出小计为465,647,644.50元 同比增加15.02%;净额为 - 136,101,335.33元 同比下降204.61% 公司经营面临一定压力 [11] - 投资活动现金流入小计为1,625,582,399.16元 同比增长36.56%;现金流出小计为1,431,346,253.53元 同比增长8.25%;净额为194,236,145.63元 同比增长247.32% 投资活动取得较好收益 [12] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元 现金流出小计为43,064,394.97元 净额为 - 33,064,394.97元 同比下降327.04% 因偿还债务和分配股利等现金流出较大 [13] 董事、监事、高级管理人报酬情况 - 董事长许世雄报酬119.1万元 总经理许燕鸣报酬241.5万元 副总经理许亮报酬101.21万元 财务总监杨任东报酬74.29万元 [15][16]