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大宏立财报解读:营收净利双降,多项费用变动引关注

文章核心观点 - 大宏立2024年年报多项财务指标变化,营收和净利润下滑,公司面临多种风险,需采取措施提升经营业绩和可持续发展能力,投资者应关注后续动态 [1][16] 营业收入 - 2024年营业收入371,825,905.45元,较上年下降31.65%,主要因砂石骨料行业下游需求减少,订单规模不及预期 [2][3] - 矿山机械制造业务收入366,289,141.30元,占比98.51%,同比下降31.71%;其他业务收入5,536,764.15元,占比1.49%,同比下降27.88% [2] - 各主要产品收入均下滑,破碎设备、筛分设备、输送设备、配件、安装维修及其他收入分别同比下降24.70%、24.85%、44.07%、30.52%、51.58% [2] - 国内市场收入366,432,658.53元,占比98.55%,同比下降32.63%;国外市场收入5,393,246.92元,占比1.45%,同比增长3,540.07% [3] - 直销收入366,489,652.38元,占比98.56%,同比下降31.57%;经销收入5,336,253.07元,占比1.44%,同比下降36.86% [3] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,137,348.65元,上年同期为 -33,201,443.10元,亏损幅度收窄但仍亏损 [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,415,483.35元,上年同期为 -36,677,460.10元 [4] - 净利润亏损除营收下降外,还因市场景气度下行回款延后致坏账准备增加,子公司投资项目预提坏账准备及预计负债 [4] 基本每股收益与扣非每股收益 - 基本每股收益为 -0.0119元/股,较上年的 -0.347元/股上升,因净利润亏损幅度收窄 [5] - 扣非每股收益为 -0.0566元/股,反映扣非后盈利能力较弱 [5] 费用 - 销售费用49,347,106.98元,较上年下降7.79%,因合理控制费用,职工薪酬、差旅费等有变动 [6] - 管理费用30,993,540.79元,较上年增长5.07%,职工薪酬下降,折旧及摊销增加,可能与资产政策或规模变动有关 [7] - 财务费用为 -4,111,079.17元,较上年减少79.01%,因归还长期借款,贷款利息支出减少 [9] - 研发费用10,178,227.50元,较上年下降41.44%,因研发新产品销售冲减费用,职工薪酬、物料用品减少 [10] 研发人员情况 - 报告期末研发人员68人,较上年减少25.27%,占比11.64%,较上年下降2.92% [11] - 本科及硕士学历人员、30岁以下研发人员均减少,可能影响未来研发创新能力 [11] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为56,469,326.20元,较上年减少40.41%,因业绩下降销售商品现金减少 [12] - 投资活动产生的现金流量净额为28,008,566.45元,较上年增长50.30%,因购买与赎回理财产品期间错配 [13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -34,000,610.65元,较上年减少334.80%,因偿还借款 [14] 董监高报酬 - 报告期内董监高报酬共375.64万元,董事长甘德宏报酬52.05万元,LI ZEQUAN报酬45.05万元等 [15]