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浙江万马股份2024年年报解读:营收增长与净利润下滑并存

文章核心观点 2024年浙江万马股份营收增长但净利润下滑、现金流状况不佳 公司需应对市场竞争和原材料价格波动等风险 加强内部管理 优化资金运作 提升盈利能力和抗风险能力 投资者应关注公司表现以做投资决策 [1][6] 营收情况 - 2024年公司营业收入177.61亿元 较2023年增长17.46% [2] - 电力产品收入117.47亿元 同比增长32.29% 是营收增长主要驱动力 得益于精准营销和国际贸易增长 [2] - 高分子材料板块销售收入51.85亿元 增长6.42% 销售规模和海外市场销量增加 [2] - 通信产品收入4.99亿元 同比下降42.39% 受市场环境和行业竞争影响 客户需求减弱 [2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润3.41亿元 较2023年大幅下降38.57% [3] - 扣除非经常性损益的净利润2.88亿元 同比下降31.68% [3] - 净利润下滑因市场竞争加剧致毛利率下降和2023年同期高基数影响 [3] 费用情况 - 2024年销售费用6.34亿元 较2023年增长4.35% 费用控制有成效 [4] - 管理费用3.99亿元 比2023年增长8.62% 源于职工薪酬等费用增加 [4] - 财务费用0.81亿元 较2023年下降8.56% 利息支出减少使费用得到控制 [4] - 研发费用6.57亿元 较2023年增长3.25% 公司重视研发创新 [4] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2.01亿元 较2023年减少54.90% 因铜价上涨和回款账期影响资金周转 [5] - 投资活动现金流量净额 -5.01亿元 较2023年减少15.44% 因套期工具持仓保证金净流出增加 [5] - 筹资活动现金流量净额 -1.93亿元 较2023年减少251.85% 因本期借款减少影响资金储备 [5] 风险与机遇 - 行业受国家宏观政策影响大 公司需加强政策研判调整战略 [6] - 碳中和等目标推动行业发展 但加剧市场竞争 公司需提升竞争力 [6] - 原材料价格波动影响财务指标 公司需关注市场动态优化采购策略 [6] - 销售规模扩大使应收账款增加 公司需加强管理降低坏账风险 [6] - 产品质量关键 公司需深化质量管理确保稳定 [6]