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乐普医疗连续两年净利润同比下滑 去年药品收入同比下滑42%

财务表现 - 2024年公司营业收入61.03亿元,同比下降23.52%,归母净利润2.47亿元,同比下降80.37% [1] - 2023年营业收入和归母净利润同比降幅分别为24.78%和42.91% [1] - 药品板块2024年收入同比减少42.25%,医疗器械板块收入同比下降9.47% [2] - 商誉和其他特定资产减值损失从2023年1.48亿元扩大到2024年2.51亿元 [2] 业务板块表现 - 医疗器械板块2023年收入同比减少37.50%,2024年降幅收窄至9.47% [1][2] - 药品板块收入大幅下滑主要受国家医保局"四同药品"价格专项治理影响,零售端产品销售受阻 [2] - 结构性心脏病领域表现突出,子公司乐普心泰医疗2024年收入4.72亿元,同比增长44.40% [3] - 冠脉创新产品(药物球囊、可降解支架、切割球囊)2022年上半年收入曾实现61%同比增长 [3] 战略调整 - 战略性收缩仿制药业务投入,逐步转向创新药及皮肤科注射类产品研发 [1][2] - 调整仿制药收入结构,提升除阿托伐他汀钙和硫酸氢氯吡格雷以外其他药品收入占比 [2] - 重点布局降糖/减重领域创新药,GLP-1/GCGR/GIP-Fc融合蛋白MWN101已进入Ⅱ期临床试验 [3] - 中长期战略聚焦"创新、消费、国际化",构建多元化产品梯队,布局自费型消费医疗,拓展全球化业务 [4] 研发投入 - 2024年研发人员从1676人减少到1285人,研发费用同比减少12.49% [5] - 研发投入占营业收入比例达到19.09%,为近年来最高水平 [5] 行业环境与挑战 - 冠脉支架全国集采影响市场预期,公司市值从高峰600多亿元下滑至200多亿元 [3] - 高值医用耗材集采范围扩大,如隐形正畸领域集采导致公司计提商誉减值5928.22万元 [4] - 仿制药行业面临市场竞争加剧等挑战 [2]