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中捷精工2024年年报解读:净利润暴跌226.88%,现金流承压

文章核心观点 - 中捷精工2024年多项财务指标变动大,净利润和现金流等关键指标恶化,费用上升、研发投入效果待显及面临多种风险,给公司未来发展带来挑战 [1][11] 营业收入情况 - 2024年公司实现营业收入746,189,771.58元,较上年增长3.08% [2] - 汽车制造业收入718,540,225.53元,占比96.29%,较上年略有下降;其他业务收入27,649,546.05元,占比3.71% [2] - 冲压零部件收入279,367,707.18元,同比下降2.24%;压铸零部件收入222,751,413.80元,增长4.85%;注塑零部件收入37,534,844.31元,增长7.17%;金工零部件收入94,844,170.38元,下降12.49%;其他类收入110,517,718.97元,大幅增长37.76% [2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -29,509,228.70元,上年同期为23,257,661.98元,同比下降226.88%,原因包括项目产能爬坡期成本增加、子公司亏损及商誉减值 [3] 扣非净利润情况 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -21,893,253.25元,上年同期为23,083,031.05元,同比下降194.85%,主业盈利能力受产能、市场、原材料等因素影响 [4] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.28元/股,上年同期为0.22元/股,同比下降227.27%;扣非每股收益为 -0.21元/股,上年同期为正数,均大幅下降,反映盈利能力恶化 [5] 费用情况 - 2024年销售费用12,385,084.51元,同比增长31.76%;管理费用39,968,155.74元,增长26.20%;财务费用1,869,261.28元,增长227.54%;研发费用37,816,510.62元,增长13.35%,公司成本控制面临挑战 [6] 研发情况 - 2024年研发投入37,816,510.62元,占营业收入比例为5.07%,较上年的4.61%有所增长 [7] - 研发人员数量从2023年的92人增加到104人,占比从8.11%提升至10.32%;本科人数从24人增加到35人,硕士从2人减少至0人,专科及以下从66人增加到69人 [7] - 公司注重产学研合作,多个研发项目取得进展,如与江苏大学产学研合作申报的项目完成验收 [7] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -12,683,439.73元,上年同期为72,739,607.16元,同比减少117.44%,主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加 [9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -58,176,770.03元,同比增长37.37%,主要是购建固定资产等支付的现金减少 [9] - 筹资活动产生的现金流量净额为121,396,735.15元,同比增长978.85%,主要因短期借款增加 [9] 管理层报酬情况 - 董事长魏忠报告期内从公司获得的税前报酬总额为120万元,总经理由董事长兼任,副总经理魏敏宇为30万元,财务总监宗娟为34.75万元 [11]