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捷荣技术2024年年报解读:净利润暴跌150.11%,经营现金流净额下滑463.84%

核心财务表现 - 2024年营业收入13.57亿元 同比下降23.25% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-2.98亿元 亏损幅度扩大150.11% [3] - 基本每股收益-1.21元/股 同比下降152.08% [4] 业务收入构成 - 精密结构件收入11.51亿元 同比下降25.98% 占总营收84.87% [2] - 精密模具收入0.12亿元 同比下降67.02% 占比0.88% [2] - 手机电脑配件分销收入1.72亿元 同比增长17.70% 占比12.70% [2] 成本费用分析 - 销售管理费用研发财务费用合计3.22亿元 同比增加6.04% [3] - 销售费用0.33亿元 同比增长1.67% [5] - 管理费用2.09亿元 同比增长8.57% [5] - 财务费用0.22亿元 同比增长24.87% [5] - 研发费用0.59亿元 同比下降4.82% [5] 研发投入情况 - 研发投入金额0.59亿元 占营业收入比例4.35% 较2023年3.51%有所上升 [6] - 研发人员数量182人 较2023年208人减少12.50% [6] - 研发人员占比从5.61%下降至5.05% [6] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额-1.00亿元 同比下降463.84% [7] - 投资活动现金流量净额-0.23亿元 同比增长73.10% [7] - 筹资活动现金流量净额0.30亿元 同比增长7230.33% [7] 行业与经营背景 - 3C行业复苏缓慢 市场竞争激烈 [2] - 公司积极进行产品结构和客户结构调整 [2] - 多个优质客户处于前期开发和研发投入阶段 [2]