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芯源微2024年年报解读:研发投入大增致净利润下滑,多项财务指标现波动

文章核心观点 2024年芯源微营收增长但净利润下滑,研发投入、现金流等多项关键财务指标变化大,公司在研发投入和市场拓展上积极举措有望为未来发展奠基,但需加强成本控制和风险管理以实现可持续发展 [1] 关键财务指标分析 营收与净利润 - 2024年公司实现营业收入17.54亿元,较上年增长2.13%,光刻工序涂胶显影设备收入占比最大,单片式湿法设备营收增长7.43%成重要驱动力 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元,同比下降19.08%,主要因研发投入和成本费用增加、政府补助影响 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7330.66万元,同比下降60.83%,凸显研发投入和成本上升对经营业绩影响 [2] 每股收益 - 基本每股收益为1.01元/股,较上年下降44.51%,因净利润下降和总股数增加 [3] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元/股,同比下降72.79%,显示核心业务每股盈利水平大幅降低 [3] 费用情况 - 2024年销售费用为8983.36万元,较上年增长22.44%,因公司规模扩大职工薪酬、服务费增加 [4] - 管理费用达到2.49亿元,同比增长36.93%,因公司规模扩大职工薪酬、折旧、服务费等增加 [4] - 财务费用为884.37万元,较上年增长31.29%,源于利息支出增加 [4] - 研发费用为2.97亿元,同比增长49.93%,增长约1亿元,职工薪酬、研发材料、服务费等支出显著增加 [4][6] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额由上年的 -5.63亿元转为4.42亿元,同比由负转正增加10.05亿元,因销售回款增加、调整付款信用政策、收到税费返还及政府补助增加 [5] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.01亿元,上年同期为 -5.05亿元,因上年新厂房建设支出增幅较大 [5] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.10亿元,较上年下降12.80%,因报告期内短期借款偿还增加 [5] 研发投入与人员情况 研发投入 - 2024年公司研发费用达2.97亿元,同比增长49.93%,研发投入占营业收入比例从11.52%提升至16.92%,增加5.40个百分点 [6] - 公司加大研发投入推出多款新产品,但短期内对利润产生较大影响,需实现研发投入有效转化 [6] 研发人员 - 公司研发人员数量从357人增加至459人,增长28.57%,研发人员数量占公司总人数比例从31.93%提升至33.60% [7] - 研发人员薪酬合计从7951.33万元增加到1.03亿元,人均薪酬从22.27万元增长到22.52万元 [7]