文章核心观点 2024年西山科技营收、净利润等多项财务指标下滑,面临市场竞争、产品结构调整等挑战,但公司重视研发创新,在投资策略调整上取得一定成效,管理层报酬水平具有一定合理性 [1][2][3][7] 营收情况 - 2024年公司营业收入336,380,651.11元,较2023年下降6.74%,市场拓展面临挑战,市场份额或受挤压 [1] - 手术动力耗材同比增长15.69%,手术动力装置设备、新产品设备同比收入下滑,乳房旋切活检针耗材同期收入小幅下降,神经外科、骨科、耳鼻喉科耗材同比增速超40%,产品结构面临调整压力 [1] 净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润98,666,904.12元,较2023年下降15.92%,研发费用投入增加、政府补助减少、理财收益下降致净利润下滑 [2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,710,314.84元,较2023年下降22.45%,核心经营业务获利能力减弱 [2] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益1.97元,较2023年下降22.13%,影响股东投资回报率 [3] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.43元,较2023年下降28.14%,公司经营业绩稳定性和可持续性面临挑战 [3] 费用情况 - 销售费用与2023年基本持平,管理费用增长2.87%,财务费用为 -14,103,381.56元,主要因大额存单利息计提增加 [3] - 2024年研发费用55,239,983.73元,同比增长18.79%,占营业收入比例从2023年的12.89%提升至16.42%,短期内影响利润 [3] 研发人员情况 - 研发人员数量144人,较2023年增长19%,体现公司对研发团队建设的重视 [4] - 研发人员学历结构中高学历人才占比较大,但仍可进一步优化 [4] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额39,468,869.13元,较2023年下降42.03%,资金支出增加,需加强经营资金回笼和运用管理 [5] - 2024年投资活动产生的现金流量净额309,379,187.15元,较2023年大幅增加,投资策略调整取得成效,资金回笼良好 [5] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -502,774,371.32元,较2023年减少,公司注重股东回报和资本结构调整,但需关注资金流出影响 [5] 管理层报酬情况 - 董事长郭毅军、总经理(郭毅军兼任)报酬均为39.69万元,副总经理梁曦、王常英、陈竹、卞奔奔税前报酬总额分别为47.13万元、60.63万元、52.20万元、63.41万元,财务总监白雪税前报酬总额为39.93万元 [7] - 管理层报酬水平具有一定合理性,可探讨报酬与业绩挂钩机制激励管理层提升业绩 [7]
西山科技2024年报解读:营收净利双降,研发投入与现金流引关注