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神州泰岳: 内部审计制度

公司内部审计制度 - 公司设立内部审计部,负责检查监督财务信息真实性、完整性及内部控制制度实施情况,直接向董事会审计委员会报告工作 [1][5] - 内部审计涵盖经营全流程关键环节,包括销货收款、采购付款、存货管理、资金管理、投资融资、信息披露等12项核心业务 [3][12] - 审计部每季度需向审计委员会提交工作报告,年度工作计划需包含对外投资、资产交易、担保关联交易、募集资金使用等强制性审计事项 [2][10] 审计委员会职能 - 审计委员会由3名董事组成(含2名独立董事),会计专业人士担任召集人,负责指导内审制度实施、审阅年度计划、协调外部审计关系 [1][4][8] - 需每年出具内部控制自我评价报告,包含缺陷认定、整改措施、有效性结论等7项核心内容,经董事会审议后与年报同步披露 [10][28] 关键业务审计重点 - 对外投资审计需关注审批程序、合同履行、项目跟踪机制及证券投资内控制度,禁止使用他人账户进行证券投资 [7][21] - 关联交易审计需核查名单更新、回避表决、定价公允性及标的资产权利限制情况,要求独立董事专门会议审议 [8][24] - 募集资金审计每季度执行,重点监控专户管理、投资进度、资金挪用及变更投向的审批披露合规性 [9][25] 内审权限与执行标准 - 内审部具有现场调查、资产核查、追溯审计等6项权限,被审计单位需无条件配合整改发现问题 [4][14][15] - 审计证据需满足充分性、相关性、可靠性标准,工作底稿保存期限为10年 [3][13] - 发现内控重大缺陷时需24小时内上报审计委员会,涉及财务报告缺陷的需由董事会对外披露 [6][20] 行业ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌0.83%,市盈率21.52倍,主力资金净流入791万元,估值处于22.45%历史分位 [14] - 游戏ETF(159869)市盈率52.23倍,资金净流入3744万元,估值分位达74.53%,份额减少1100万份 [14] - 云计算50ETF(516630)市盈率93.79倍,估值分位84.17%,主力资金净流入133万元但份额减少300万份 [15]