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ST葫芦娃: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 核心观点 - 公司因2024年度内部控制被出具否定意见审计报告,股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示 [1] - 根据规定,公司需每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况 [1] 公司被实施其他风险警示的基本情况 - 公司2024年度内部控制被立信会计师事务所出具否定意见的《内部控制审计报告》 [1] - 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票被实施其他风险警示 [1] - 具体事项详见公司2025年4月29日披露的公告(公告编号:2025-033) [1] 公司被实施其他风险警示后所采取的措施 - 成立专项整改小组,由董事长牵头,联合审计部、财务部、研发部等部门开展全面自查 [2] - 持续组织开展内部控制及各项管理制度的内部自查,强化内控管理 [2] - 聚焦内部控制关键环节,以研发流程管理、合同风险防控、财务管理等业务场景为核心,开展联合自查 [2] - 组织专题培训,营造全员参与内控建设的氛围,夯实公司规范运作基础 [2] - 加强与监管部门的沟通,汇报整改措施落实情况和内部控制改进情况,听取监管意见 [2]