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*ST东通: 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

被实施其他风险警示的基本情况 - 公司2024年度内部控制审计报告被北京德皓国际会计师事务所出具否定意见 [1] - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(四)项规定,公司股票交易被叠加实施其他风险警示 [1] - 具体内容详见公司2025年4月30日在巨潮资讯网披露的公告 [1] 采取措施及有关工作进展情况 - 公司董事会高度重视否定意见涉及的事项,督促管理层加强内部控制管理 [1] - 公司已采取及将要采取的措施包括优化财务报告制度流程设计,确保内部控制制度健全有效 [1] - 强化对资金管理、重大合同等重要业务活动的内部控制监督检查,加强内部审计部门的监督职能 [1] - 组织相关人员深入学习《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规 [2] - 组织中高层管理人员加强学习企业内部控制规范及上市公司规范运作要求 [2] 其他说明及相关风险提示 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,详见2025年4月14日公告 [2] - 公司各项经营活动和业务正常有序开展,未受外部情况影响 [2] - 公司高度重视立案调查,将积极配合中国证监会调查,保持与监管机构沟通 [2] - 截至公告披露日,公司尚未收到中国证监会的结论性意见或决定 [2] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2]