ST新动力: 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
公司内部控制问题 - 2024年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所出具否定意见的审计报告 [1] - 公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示 [1] - 可能因财务报告内部控制问题被实施退市风险警示 [1] 公司整改措施 - 由董事长牵头联合董事会办公室、财务部、审计部等开展全面自查 [2] - 组织各部门围绕合同风险防控、财务管理等业务场景开展制度执行情况联合自查 [2] - 强化合法合规经营意识并严格落实各项规定的执行 [2] - 要求公司及子公司相关人员认真学习法律法规要求 [2] - 完善和加强公司内外部重大信息沟通机制 [2] - 主动向监管部门汇报整改措施落实情况和内部控制改进情况 [2] 信息披露安排 - 被实施其他风险警示期间应当至少每月披露一次进展公告 [3] - 所有信息以《证券日报》和巨潮资讯网披露为准 [3]