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博纳影业: 关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告

公司违规及整改情况 - 公司董事、副总裁齐志及其关联方非经营性占用资金20,992.68万元,截至2024年12月末已归还 [2] - 控股股东于冬及其关联方非经营性占用资金26,055.32万元,截至2024年12月末已归还 [2] - 公司未按规定披露上述关联方及控股股东的非经营性资金往来情况 [2] 整改措施 - 公司召开董事会及监事会审议通过专项审计说明议案,管理层检讨违规行为并承诺杜绝再犯 [3] - 内审部门加强工作深度,规范内控程序,财务部优化制度及系统升级,总裁办强化公章管理 [5] - 保荐机构华龙证券进行现场检查并组织合规培训,学习《信息披露管理办法》等法规 [3] 整改执行与长期规划 - 整改责任部门包括财务部、内审及风控部、董事会秘书办公室,整改已完成并承诺持续规范运作 [4][5] - 公司计划全面修订制度以符合2025年新法规,优化关联交易管理流程及信息化建设 [5] - 通过强化合规意识、完善内控体系提升治理水平,严格履行关联交易审议及信披义务 [5]