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瑞达期货: 关于续聘2025年度审计机构的公告

公司审计机构续聘决策 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 负责财务报告及内部控制审计工作 聘期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效 [1] - 续聘议案已获第五届董事会第五次会议全票通过(7票同意、0票反对、0票弃权) 尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][7] 审计机构资质与规模 - 容诚会计师事务所2024年度收入总额25.10亿元 其中审计业务收入23.49亿元 证券期货业务收入12.38亿元 [3] - 截至2024年底拥有合伙人212人 注册会计师1,552人 其中781人具备证券服务业务审计报告签署资格 [2] - 2024年承担518家上市公司审计业务 审计收费总额6.20亿元 覆盖制造业、信息技术服务业等多元行业 [3] 审计团队专业背景 - 项目合伙人李建彬1995年成为注册会计师 2019年加入容诚 近三年签署多家上市公司审计报告 [5] - 签字注册会计师牛又真(2018年注册)与周雯茜(2015年注册)均自2019年起在容诚执业 具备多年上市公司审计经验 [5] - 质量控制复核人邱小娇2010年成为注册会计师 近三年签署或复核多家上市公司审计报告 [6] 审计机构合规记录 - 容诚近三年受行政处罚0次 监督管理措施15次 自律监管措施6次 纪律处分3次 [4][5] - 项目合伙人李建彬近三年受行政监管措施1次(厦门证监局警示函)及自律监管措施1次(上交所监管警示) [6] - 容诚已购买职业责任保险 累计赔偿限额不低于2亿元 且未出现违反职业道德守则的情形 [2][3][6] 审计服务费用与范围 - 2025年度审计费用合计35万元 其中财务报告审计22.80万元 内部控制审计12.20万元 [7] - 审计收费基于业务规模、行业特性及工作量确定 容诚2024年审计同行业(金融业)上市公司5家 [3][7] 续聘依据与程序 - 董事会审计委员会认可容诚独立性、专业能力及投资者保护能力 认为其2024年审计工作符合独立客观公正原则 [7] - 续聘依据包括《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司内部选聘制度 [1]