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ST华西: 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告

被实施其他风险警示的相关情况 - 公司2024年度内部控制审计被四川华信会计师事务所出具无法表示意见的《2024年度内部控制审计报告》[1][2] - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)款,公司股票自2025年4月30日开市起被实施"其他风险警示"[1][2] - 若2025年度内部控制审计再次被出具无法表示意见或否定意见,公司股票交易将被实施退市风险警示[3] 公司采取的整改措施 - 成立整改领导小组,由董事长黄有全担任组长,副总裁兼财务总监孟海涛、董事许小琴担任副组长[3] - 重点整改资金管理、销售收入确认、应收账款、采购与付款、关联交易、在产品六个环节的内部控制[2] - 已完成收付款账户与账记单位不一致问题的规范,完成应收账款及在产品内部控制的自查[3] - 阜平项目已与业主沟通,催促其尽快完成洁净车间的装修和设备安装[3] 信息披露与后续安排 - 公司需每月披露一次整改进展和风险提示公告,直至风险警示消除或被实施退市风险警示[1] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),所有信息以该平台披露为准[4]