丰立智能: 内部控制审计报告
内部控制审计报告 - 天健会计师事务所对浙江丰立智能科技股份有限公司2025年6月30日财务报告内部控制有效性出具无保留审计意见 [1] - 审计依据包括《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 [1] - 公司董事会承担建立健全及有效实施内部控制的责任 [1] 审计范围与责任 - 注册会计师责任包括对财务报告内部控制有效性发表意见及披露非财务报告内部控制重大缺陷 [1] - 内部控制存在固有局限性 无法完全防止和发现错报 [1] - 内部控制有效性可能因情况变化或遵循程度降低而存在风险 [1] 审计结论 - 公司于2025年6月30日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持有效财务报告内部控制 [1] - 审计报告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)两位中国注册会计师签署 [2] - 报告出具日期为2025年8月1日 签发地点为中国杭州 [2]