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浩云科技2025年中报简析:增收不增利,公司应收账款体量较大

核心财务表现 - 营业总收入2.74亿元 同比大幅上升76.41% 主要因公司加大业务拓展力度导致业务量增加[1][4] - 归母净利润亏损1552.34万元 同比下降349.61% 单季度第二季度归母净利润亏损944.93万元 同比下降405.53%[1] - 毛利率16.17% 同比减少64.59% 净利率-8.25% 同比大幅减少448.72%[1] 收入与成本结构 - 第二季度营业总收入2.13亿元 同比显著上升191.29%[1] - 营业成本同比大幅上升172.1% 主要因收入增加导致成本相应增加[4] - 三费总额4141.19万元 占营收比15.11% 同比减少48.21%[1] 资产与负债变动 - 应收账款占最新年报营业总收入比达103.66% 应收款项同比变动67.01% 主要因报告期收入增加[1][2] - 交易性金融资产同比上升88.03% 因本期购买理财产品 其他非流动资产上升40.95% 因购买银行大额存单增加[2][3] - 应付票据同比大幅上升411.5% 因应付银行承兑汇票增加 其他流动负债上升132.44% 因待转销项税增加[4] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.12元 同比减少303.19% 主要因购买商品、接受劳务支付的现金及支付保函和承兑汇票保证金较上年同期增加[1][4] - 投资活动现金流量净额同比上升66.67% 因购买银行理财产品减少 筹资活动现金流量净额同比上升106.1% 因上年同期回购公司股份而本期无此事项[4] 特殊项目说明 - 租赁负债同比减少100% 因支付租赁款项及租赁期限缩短 应收票据减少100% 因商业承兑汇票到期承兑[2] - 应付职工薪酬同比减少58.93% 因2024年末计提员工年终奖在2025年度支付 应交税费减少72.18% 因应交增值税、城建税及附加税、企业所得税减少[4] - 开发支出同比减少42.88% 因研发项目完工验收结转至无形资产[2] 历史业绩参考 - 公司上市以来中位数ROIC为12.54% 2023年ROIC为-4.53% 投资回报极差[5] - 上市以来已有年报9份 亏损年份2次 显示生意模式比较脆弱[5]