核心财务表现 - 营业总收入23.58亿元,同比下降14.01%,主要因产品售价下降导致收入减少 [1][8] - 归母净利润7884.62万元,同比微增1.61%,但第二季度单季净利润4728.81万元同比下降12.27% [1] - 盈利能力显著提升,毛利率9.56%(同比增21.84%)和净利率3.59%(同比增21.17%)均实现超20%增长 [1] 现金流与资产结构 - 货币资金大幅增至9.37亿元(同比增80.9%),主要因首发上市募集资金到位 [1][8] - 每股经营性现金流0.78元,同比激增333.18%,因票据支付采购款比例增加改善现金流 [1][8] - 应收账款降至5.66亿元(同比降13.82%),但应收账款/利润比率仍高达341.45% [1][9] 成本与费用控制 - 营业成本同比下降15.61%,受益于原材料采购价格下降 [8] - 三费总额5607.51万元,占营收比重2.38%(同比增31.19%),其中财务费用因汇兑收益减少大幅增长104.54% [1][8] - 研发费用同比增长20.34%,反映公司持续加大研发投入 [8] 资本结构与负债 - 有息负债降至5.95亿元(同比降6.55%),但短期借款同比增27.66%因经营借款需求增加 [1][3] - 长期借款同比增42.74%,源于子公司项目贷款增加 [8] - 应付账款同比增22.09%,受技改投入增加及未支付发行费用影响 [4] 投资与筹资活动 - 投资活动现金流净额同比降201.31%,因扩建产能及技改项目投入增加 [8] - 筹资活动现金流净额同比增162.25%,主要受益于IPO募集资金到位 [8] - 在建工程同比增63.07%,反映公司正处于产能扩张期 [2] 股东权益与收益 - 每股净资产9.69元(同比增16.74%),每股收益0.58元(同比增1.75%) [1] - 股本及资本公积分别同比增长33.33%和120.98%,均因发行新股所致 [8] 业务模式评价 - 公司业绩主要依靠资本开支驱动,需关注投资项目效益及资金压力 [9] - 历史ROIC中位数11.79%,2024年ROIC为10.92%,资本回报率处于行业一般水平 [8]
海阳科技2025年中报简析:净利润同比增长1.61%,盈利能力上升