核心观点 - 蓝星安迪苏股份有限公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构 该议案已获董事会通过 尚需提交股东大会审议 [1][6] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 毕马威华振会计师事务所成立于1992年 2012年转制为特殊普通合伙 总部位于北京 [1] - 截至2024年底 毕马威华振拥有合伙人241人 [2] - 2024年毕马威华振经审计业务收入总额超过41亿元 其中审计业务收入超过40亿元 [2] - 证券服务业务收入共计超过19亿元 包括境内法定证券服务业务收入超过9亿元和其他证券服务业务收入约10亿元 [2] - 2024年上市公司年报审计客户家数为127家 审计收费总额约6.82亿元 [2] - 同行业上市公司审计客户家数为59家 [2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元 [3] - 2023年审结债券相关民事诉讼案件 承担赔偿责任约270万元 [3] - 近三年未受到刑事处罚或行政处罚 但曾受到一次地方证监局出具警示函的行政监管措施和一次行业协会自律监管措施 [3] 审计项目团队信息 - 项目合伙人林莹2008年取得注册会计师资格 2003年开始在毕马威华振执业 2004年开始从事上市公司审计 近三年签署或复核上市公司审计报告15份 [3] - 签字注册会计师王姗2018年取得注册会计师资格 近三年签署或复核上市公司审计报告2份 [4] - 质量控制复核人陈玉红1994年取得注册会计师资格 [4] - 项目团队成员最近三年均未受到任何处罚或监管措施 [5] - 毕马威华振及项目团队保持了独立性 [5] 审计费用安排 - 2024年度财务审计费用为135万元 [5] - 2025年度审计费用将以2024年度为基础 按照市场公允定价原则协商确定 [5] 续聘程序履行情况 - 审计、风险及合规委员会审查后认为毕马威华振具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性 同意续聘 [5] - 公司第九届董事会第八次会议于2025年8月29日审议通过该议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [6] - 该议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效 [6]
安迪苏: 安迪苏关于续聘2025年财务和内部控制审计机构的公告