Workflow
芯动联科: 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

公司限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年8月15日召开董事会及监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划(草案)》并于8月19日披露相关公告 [1] - 根据《上市公司股权激励管理办法》等规定对草案披露前6个月内(2025年2月19日至8月19日)内幕信息知情人买卖股票行为进行自查 [1] 核查范围与程序 - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询获取《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》作为核查依据 [1] 董事监事及高管买卖股票情况 - 董事兼总经理林明因个人资金需求累计减持1,200,000股 [2] - 董事兼副总经理华亚平因个人资金需求累计减持1,600,000股 [2] - 监事吴叶楠因个人资金需求累计减持100,000股 [2] - 上述交易均依据已披露减持计划执行且不构成内幕交易 [2] 其他内幕信息知情人交易行为 - 另有1名内幕信息知情人在自查期间存在股票买卖行为但均发生在知悉激励计划前 [3] - 该行为基于公开信息及个人投资判断与内幕信息无关 [3] - 其余内幕信息知情人在自查期间未买卖公司股票 [3] 核查结论 - 公司严格限定激励计划筹划人员范围并执行保密登记措施 [3] - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形 [3][4] - 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [4]