上声电子调整可转债募资规模补充流动资金缩减515万元 同步回应产能利用率下滑及募投合理性
可转换公司债券方案调整 - 发行规模下调至不超过3.2485亿元 [1] - 补充流动资金额度缩减至4485万元 较原计划减少515万元 [1] - 两大募投项目的资金分配未发生变更 [1] 产能利用率与募投项目合理性 - 车载扬声器产能利用率呈下降趋势 从2022年的109.17%降至2025年第一季度的82.51% [1] - 产能利用率下滑原因包括IPO及前次可转债募投项目投产扩充产能 2023年起通过增加人员及延长工时优化产线 2022至2023年自有资金投资建设少量产线 [1] - 本次募投项目为业务升级与延伸 不存在重复建设情形 [2] 募投项目具体规划 - 扬声器智能制造技术升级项目总投资3.74亿元 拟使用募集资金2.6亿元 [2] - 项目聚焦苏州总部老旧产线改造 以设备更新为主 不新增原有产线产能(替换设备原年产能约5000万只) [2] - 改造同时将额外新增年产900万只高频扬声器产能 [2] 近期财务表现 - 2025年第三季度营业收入7.68亿元 同比增长1.67% [2] - 2025年前三季度累计营业收入21.35亿元 同比增长7.06% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5012.50万元 同比下降35.79% [2] - 净利润下降主因合肥工厂运行初期相关折旧及人工成本暂难被收入覆盖 汽车市场竞争加剧导致部分产品价格下调 以及政府补助减少 [2]