北京指南针科技发展股份有限公司董事会审计委员会认可致同所2025年度审计工作
公司2025年度审计机构聘任与监督情况 - 公司董事会审计委员会总结了对2025年度审计机构致同会计师事务所履行监督职责的情况 [1] - 公司已按规定程序于2025年1月至2月期间,通过董事会审计委员会、董事会及股东大会审议,正式聘任致同所为2025年度审计机构 [1] 审计委员会对审计机构的监督工作 - 审计委员会对致同所的资质、独立性及诚信记录进行了核查,并全程跟进审计计划与进展 [1] - 审计委员会就关键审计事项等与致同所进行了多轮沟通 [1] 2025年度审计工作结果 - 致同所已按计划完成审计,出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告 [1] - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况及经营成果,且公司保持了有效的财务报告内部控制 [1] 审计委员会总体评价 - 审计委员会总体评价认为,致同所在本次审计中保持了独立、客观、公正的立场,执业规范 [1] - 审计委员会认为致同所出具的审计报告清晰准确,切实履行了监督职责 [1]