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海泰新能:组件价格成本下降,收入承压,利润增长

报告公司投资评级 - 投资建议评级为无评级 [8] 报告的核心观点 - 公司发布2024年三季报,2024年1-9月实现收入2480.63百万元,同比-14.72%,实现归母净利润163.24百万元,同比+112.33%,实现扣非归母净利润145.61百万元,同比+95.42% [8] - 2024年7-9月,公司实现毛利率25.04%,同比+12.77个百分点,实现净利率8.09%,同比+6.31个百分点,销售费用率1.77%,同比-2.43个百分点,管理费用率3.75%,同比-0.09个百分点,研发费用率0.50%,同比-0.25个百分点,财务费用率1.24% [14] 市场数据 - 2024年12月16日收盘价为11.21元,总股本为309.48百万股,流通股本为134.47百万股,净资产为1403.93百万元,总资产为4497.99百万元,每股净资产为4.54元 [1] - 截至2024年12月16日收盘价计算,公司市值为34.69亿元,PE(TTM)为15.57倍 [7] 主要财务指标 - 2020-2023年营业收入分别为2649.68百万元、4528.39百万元、6387.17百万元、4103.33百万元,同比增长分别为38.12%、70.90%、41.05%、-35.76% [2] - 2020-2023年归母净利润分别为62.05百万元、146.83百万元、118.40百万元、136.42百万元,同比增长分别为3.95%、136.65%、-19.36%、15.02% [2] - 2020-2023年毛利率分别为12.20%、7.91%、5.92%、14.39% [2] - 2020-2023年ROE分别为12.34%、25.92%、12.67%、10.63% [2] - 2020-2023年每股收益分别为0.20元、0.47元、0.38元、0.44元 [2] - 2020-2023年市盈率分别为22.15、15.68、21.56、20.17 [2] 2024年7-9月财务表现 - 2024年7-9月实现收入968.05百万元,同比+23.67%,实现归母净利润81.62百万元,同比+530.85%,实现扣非归母净利润80.38百万元,同比+583.45% [3] 公司业务概况 - 公司业务主要包括光伏组件销售、光伏电站开发建设出售、光伏电站EPC业务等 [9] - 2024年上半年,我国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%;国内光伏新增装机10248万千瓦,同比增长30.7%;出口方面,2024年上半年国内硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7% [9] - 2024年上半年,多晶硅、硅片价格下滑超40%,电池片、组件价格下滑超15%;同期,国内光伏制造端(不含逆变器)产值约5386亿元,同比下降36.5%;出口总额(硅片、电池片、组件)约186.7亿美元,同比下降35.4% [9]