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又一退市股,整改!

公司违规行为 - 公司财务内控存在重大缺陷,财务总监未实际履行相应职责,实际控制人高明安排伪造银行函证、银行对账单等 [2][4] - 虚构应付账款通过保理业务为其他公司提供融资便利,导致2024年12月至2025年4月银行扣划公司账户资金14251.47万元,实际控制人高明自认构成非经营性资金占用,未偿还余额9694.72万元 [4] - 公司在2024年年报中对违规行为予以披露,但对2024年12月至2025年4月9日发生的资金占用未及时披露 [4] 整改措施 - 制度完善:修订《防范资金占用制度》《内控管理制度》等,建立董事会-总经理办公会-多部门会商机制,强化大额资金动态跟踪 [5] - 财务管控:明确财务总监为第一责任人,建立重大事项汇报制度,对财务总监内部问责(责令改正、通报批评等) [5] - 实控人违规处理:加强财务部内部管理,定期与中介机构核对银行存款,强化内审与外部审计联动,对实控人开展合规教育 [5] - 信息披露:每月组织董监高工作会,加强信披培训,完善《信息披露事务管理制度》,强化与监管部门沟通 [6] - 资金占用归还:实控人承诺2025年10月31日前偿还占用款项及资金占用费(按央行同期贷款利率计算) [6] 内部控制优化 - 公司已建立规范的内部审计部门,隶属于审计委员会,由专人履行内审职责,对企业合规经营实施常态化监督 [8] - 新制定或修订了关于规范内控、财务及防范资金占用的相关制度,全面优化内部控制建设,加强高管及业务骨干人员的合规性和权责奖惩建设 [8] - 建立董事会-总经理办公会-多部门会商机制,对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪,将资金安全管控作为工作重点 [9] 公司股价表现 - 近一个月,*ST观典股价走低,截至7月25日收盘,报收于5.22元/每股 [13]