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上市公司审计委员会运作
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为规范上市公司审计委员会运作,中上协发布这一工作指引
贝壳财经· 2025-06-06 20:37
上市公司审计委员会工作指引出台 - 中国上市公司协会正式出台《上市公司审计委员会工作指引》,对上市公司审计委员会的人员构成、履职尽责、监督事项等作出具体性规范化指导意见 [1] - 审计委员会是独立董事履职的关键平台,对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计工作等发挥重要的监督作用 [1] - 《工作指引》根据新修订的《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定,旨在为上市公司审计委员会有效运作提供指导和参考 [1] 审计委员会职责优化调整 - 2023年12月29日修订通过的公司法及2025年3月28日证监会修订发布的《上市公司章程指引》进一步完善上市公司治理结构及其运行制度,对审计委员会的职责、职权进行了优化调整 [1] 独立董事及审计委员会履职情况 - 在2024年年报期间,上市公司独立董事和审计委员会成员积极履职,通过多种方式参与年报审计工作,包括向监管部门汇报财务造假线索、发出督促函、对年报投反对票等 [2] - 独立董事和审计委员会成员履职质效不断提升,充分发挥监督作用 [2] 下一步工作计划 - 中国上市公司协会将加强培训和宣传,引导上市公司及审计委员会成员更好理解把握规则要求和履职重点 [2] - 《工作指引》将作为独立董事履职评价及上市公司治理评价的重要依据,对不符合法定要求的上市公司和相关人员将督促采取相应措施 [2]