董事会审计委员会监督

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共达电声: 共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
证券之星· 2025-04-02 20:17
会计师事务所基本情况 - 容诚会计师事务所前身为华普天健会计师事务所,成立于1988年8月,2013年12月改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一 [1] - 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告 [2] - 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号,首席合伙人为刘维 [1] 聘任会计师事务所程序 - 公司于2024年4月2日召开董事会和监事会会议,4月24日召开股东大会,审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计服务机构,聘期一年 [2] 2024年度会计师事务所履职情况 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报表进行审计,认为公司财务报表在所有重大方面均已按照企业会计准则的规定编制,公允反映了财务状况和经营成果 [2] - 会计师事务所对公司内部控制进行审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,并对重大内部控制流程进行全面梳理 [2] - 审计过程中,会计师事务所就审计团队配置、独立性、审计计划、审计范围等重点事项向公司管理层及治理层进行汇报和沟通 [2][3] 董事会审计委员会监督情况 - 董事会审计委员会对容诚会计师事务所相关资质进行审查,包括执业资质、机构信息、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容,认为其具备专业能力和资质 [3] - 审计委员会与会计师事务所就审计工作小组人员构成、独立性、审计计划、审计范围等重大事项进行充分讨论和沟通 [4] - 审计委员会督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行监督职责 [4] 总体评价 - 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在2024年度审计工作中遵守独立、客观、公正的职业准则,表现出良好的职业操守和专业能力 [4] - 会计师事务所较好地完成了公司2024年度财务报告和内部控制审计工作 [4]