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审计程序执行不到位
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致同所收警示函!10天前因另一项目才收深交所监管函
梧桐树下V· 2025-07-28 18:47
审计违规事件 - 致同会计师事务所及签字会计师杨华、邓金超因金宇生物技术股份有限公司2023年度财务报表审计问题被内蒙古证监局出具警示函 [1] - 审计问题包括研发费用审计程序执行不到位 公司部分研发项目资本化时点识别不准确 未能获取充分适当的审计证据 [1] - 长期股权投资审计程序执行不到位 公司在核算对国亦生命科技和北京久阳智慧投资的投资收益时依据被投资单位母公司财务报表确认 未能重新计算投资收益 [2] 审计问题细节 - 研发费用审计不符合《中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据》第十条规定 [1] - 长期股权投资审计同样不符合《中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据》第十条规定 [2] - 上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第四十五条第一款和第四十六条规定 [2] 监管措施 - 内蒙古证监局对致同所及相关责任人员采取出具警示函的行政监管措施 [2] - 违规行为被记入证券期货市场诚信档案数据库 [2] - 要求30日内报送书面整改报告 [3] 其他相关事件 - 7月17日致同所因江苏立华牧业股份有限公司2023年度财务报表审计违规收到深交所监管函 [1] - 两签字注册会计师曹阳、张志威被深交所通报批评 [1]