希玛眼科(03309)

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希玛医疗(03309):减值短期承压,爱康健强劲支撑核心增长
东北证券· 2025-03-25 16:43
报告公司投资评级 - 报告给予希玛医疗“增持”评级 [4][6] 报告的核心观点 - 2025年3月21日希玛医疗发布2024年报,营收19.13亿港元(-0.56%),股东应占溢利-1.35亿港元(同比转亏),经调股东应占溢利0.59亿港元(+5.66%) [1] - 费用优化对冲毛利率下滑,但非现金减值冲击报表,调整项主要系非流动资产减值亏损1.28亿港元,全司全年合计减值1.98亿港元 [2] - 眼科短期承压,牙科业务/爱康健持续发力,其他医疗服务和视力辅助产品收入下滑 [3] - 深港融合加速,差异化跨境医疗路径已现雏形,公司重点布局深港口岸医疗生态 [4] - 预计2025 - 2027年公司营收为21.79/24.64/27.67亿港元,归母净利润为0.75/0.93/1.11亿港元,对应PE为26X/21X/18X [4] 各业务情况总结 眼科业务 - 收入12.11亿港元(-4.34%),香港眼科业务总计-2.09%,内地眼科业务总计-6.93%,主要系手术单价就市况而下调(-16.97%) [3] 牙科业务 - 收入5.07亿港元(+18.50%),主要系主打港人医疗的内地爱康健业务持续扩张,长者医疗券政策落地带来直接收入1510万港元、患者额外消费1830万港元 [3] 其他医疗服务 - 收入0.38亿港元(-19.87%),主要系香港肿瘤中心战略收缩 [3] 视力辅助产品 - 收入1.56亿港元(-3.82%),主要系内地产品需求降低 [3] 财务数据总结 2024年实际数据 - 营业收入19.13亿港元(-0.56%),归属母公司净利润-1.35亿港元(-318.01%),每股收益-0.11元,市盈率-18.34,市净率1.44,净资产收益率-7.71% [1][5] 2025 - 2027年预测数据 - 营收分别为21.79/24.64/27.67亿港元,归母净利润分别为0.75/0.93/1.11亿港元,对应PE为26X/21X/18X [4] - 成长能力方面,营业收入增速分别为13.9%/13.1%/12.3%,营业利润增速分别为203.0%/23.0%/18.7%,归属母公司净利润增速分别为155.8%/23.5%/19.1% [10] - 获利能力方面,毛利率分别为30.9%/31.3%/31.5%,净利率分别为3.5%/3.8%/4.0%,ROE分别为4.2%/5.0%/5.8%,ROIC分别为5.2%/6.0%/6.7% [10] - 偿债能力方面,资产负债率分别为31.5%/32.4%/33.0%,净负债比率分别为-25.8%/-32.2%/-38.5%,流动比率分别为1.69/1.81/1.92,速动比率分别为1.59/1.71/1.83 [10] - 营运能力方面,总资产周转率分别为0.78/0.83/0.88,应收账款周转率分别为35.27/35.16/35.04,应付账款周转率分别为25.85/26.29/26.22 [10] - 每股指标方面,每股收益分别为0.06/0.07/0.09元,每股经营现金分别为0.11/0.14/0.16元,每股净资产分别为1.43/1.48/1.53元 [10] - 估值比率方面,P/E分别为26.14/21.17/17.78,P/B分别为1.10/1.06/1.03,EV/EBITDA分别为9.68/7.02/5.11 [10] 业务布局总结 - 深圳爱康健口腔医院纳入大湾区长者医疗券试点,持续受益于港人北上需求 [4] - 关停业绩欠佳的佛山眼科医院、南山眼科诊所和深圳两间亏损的牙科诊所,拟在福田口岸新建1间牙科诊所,2025年初收购莲塘口岸1间牙科连锁诊所 [4] - 深圳希华爱康健医院已于2025年1月15日试运营,打造首个港式口岸综合医院,主打眼科/牙科/影像等特色科室 [4]
希玛眼科(03309) - 2024 - 中期财报
2024-09-24 16:30
业务表现 - 集團的整體業務營運質量及成本控制能力有所改善,2024年上半年的盈利能力有所提升[10] - 撇除醫療耗材銷售分部的利潤,本公司權益持有人應佔核心醫療服務期內利潤較去年同期增加31.7%至3,080萬港元[10] - 本公司權益持有人應佔期內利潤較去年同期增加3.4%至3,080萬港元[10] - 核心醫療服務收益(包括提供眼科服務、牙科及其他醫療服務以及銷售視力輔助產品)較去年同期略微下降0.9%至9.225億港元[11] - 香港及中國內地眼科服務收益下降,但深圳「深圳CKJ」品牌牙科服務收益因香港居民跨境消費趨勢而有所增加[11] - 本集團的核心醫療服務收益略有減少0.9%至922.5百萬港元[14] - 深圳愛康健的業務錄得顯著增長33.3%至224.7百萬港元[18] - 深圳愛康健在福田口岸開設新牙科醫院,距離口岸僅200米,為未來發展提供強大動力[19] - 深圳愛康健口腔醫院被選為「長者醫療券大灣區試點計劃」的試點服務點之一,是該計劃唯一的牙科醫院[20] - 長者醫療券計劃的開支預計在2023-24財年將達37.699億港元,深圳愛康健口腔醫院有望從試點計劃中大幅受益[21] - 本集團一直密切關注市場狀況並調整核心業務策略,有效管理營運成本[12] - 本集團審慎管理營運資金,確保資產負債表穩健[12] - 本公司更名為希瑪醫療控股有限公司,以提升企業形象並反映集團提供全面醫療服務的定位[13] - 本集團開展臨床研究業務,為與生物技術公司合作帶來機會[15] - 本集團停止分銷COVID-19相關醫療耗材,相關收益由去年同期的19.4百萬港元下降至零[15] 收入情況 - 总收益为922.5百万港元,较去年同期减少2.9%[24] - 香港医疗业务收益减少9.0%至427.1百万港元[27] - 内地眼科业务收益减少7.5%至270.8百万港元[27] - 内地牙科业务收益增加33.3%至224.7百万港元[27] - 销售COVID-19相关医疗耗材收益减少100%至0[27] - 内地眼科业务收益增长11.8%[29] - 中國內地的本地消費開支仍然疲弱,主要影響到公司的屈光手術收益[31] - 公司在中國內地的眼科服務收益由去年同期的292.8百萬港元下跌7.5%至270.8百萬港元[31] - 公司在深圳的牙科服務收益由去年同期的168.6百萬港元躍升33.3%至224.7百萬港元[32] - 公司總收益較去年同期輕微減少2.9%,主要由於香港手術數量減少及中國內地平均手術費下降[35] - 公司在香港的收益佔總收益比重由51.4%下降至46.3%,主要由於香港收益減少及中國內地牙科服務收益增長較快[37] - 公司提供牙科服務的收益由去年同期的192.5百萬港元增加28.0%至246.4百萬港元[35] - 公司銷售醫療耗材的收益由去年同期的19.4百萬港元下降至零[35] - 公司在中國內地的收益佔總收益比重由48.6%上升至53.7%[37] - 公司在香港的收益由去年同期的488.9百萬港元下降12.6%至427.1百萬港元[37] - 公司在中國內地的收益由去年同期的461.4百萬港元增加7.4%至495.4百萬港元[37] - 中国内地收益佔總收益的比例由2023年上半年的48.6%增至2024年上半年的53.7%[1] - 香港眼科手術平均費用增加2.0%,手術數目減少8.5%[4] - 中國內地眼科手術平均費用下跌21.9%,手術數目增加1.6%[5] - 牙科服務收益大幅增長28.0%,就診總數增加35.7%[7] - 每張牙科椅收益增加22.3%至1,010,000港元[7] - 銷售視力輔助產品收益減少7.8%[9] - 醫療消耗品銷售收益減少,主要由於香港新冠檢測要求放寬[10] - 牙科服务就诊次数增加35.7%至156,080次[51] - 每张牙科椅就诊次数增加29.6%至640次,每张牙科椅收益增加22.3%至1,010,000港元[51] - 其他医疗服务收益约为15.1百万港元,占总收益约1.6%[51] - 销售视力辅助产品收益为74.2百万港元,较去年同期减少7.8%[51] - 销售医疗耗材收益为0,主要由于香港COVID-19测试规定放宽及公司停止分销相关产品[51] 成本管控 - 销售成本下降2.6%,主要由于医生诊金和存货及耗材成本下降[53][54] - 毛利率为31.3%,较去年同期下降0.3个百分点[56][57] - 销售费用下降12.2%,主要由于内地眼科服务的推广费用下降[58] - 管理费用下降10.8%,主要由于员工福利费用下降[58] - 其他收入下降52.2%,主要由于联营公司管理费收入下降[59] - 銷售開支由2023年上半年69.1百萬港元減少12.2%至2024年上半年60.6百萬港元[1] - 銷售開支佔總收益的百分比由2023年
希玛眼科(03309) - 2024 - 中期业绩
2024-08-29 12:00
公司基本信息 - 公司于2016年2月1日在开曼群岛注册成立,自2018年1月15日起在香港联合交易所主板上市[12] 财务报表编制基础及准则采纳情况 - 公司截至2024年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制[13] - 2024年1月1日开始的财政年度公司首次采纳新订及经修订准则,对会计政策及财务报表无重大影响[15] - 已颁布但于2025年1月1日或之后开始的财政年度生效的新订及经修订准则,公司未提前采纳[16] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月收益为922,501千港元,较2023年同期的950,263千港元下降2.9%[2] - 期内利润为48,636千港元,较2023年同期的37,997千港元增长28.0%[2] - 本公司权益持有人应占期内利润为30,763千港元,较2023年同期的23,351千港元增长31.7%[2] - 经营利润为73,423千港元,2023年同期为54,150千港元[4] - 财务成本净额为(4,789)千港元,2023年同期为(403)千港元[4] - 除所得税前利润为68,393千港元,2023年同期为57,173千港元[5] - 期内本公司权益持有人应占利润基本每股盈利为2.48港仙,2023年同期为2.36港仙[5] - 2024年上半年公司总收益922,501千港元,较2023年同期的950,263千港元下降约2.92%[21][22] - 2024年上半年公司毛利289,125千港元,较2023年同期的300,152千港元下降约3.67%[21][22] - 2024年上半年公司期内利润48,636千港元,较2023年同期的37,997千港元增长约28.00%[21][22] - 2024年上半年公司添置非流动资188,279千港元,较2023年同期的85,485千港元增长约120.25%[21][22] - 2024年上半年公司折旧及摊销108,631千港元,较2023年同期的113,165千港元下降约3.99%[21][22] - 2024年上半年管理费用收入1,045千港元,较2023年同期的3,044千港元下降约65.67%[24] - 2024年上半年政府补助225千港元,较2023年同期的899千港元下降约74.97%[24] - 截至2024年6月30日止六个月其他收益╱(亏损)净额为2060千港元,2023年同期为亏损2805千港元[25] - 2024年上半年销售成本、销售及行政开支总额为853372千港元,2023年同期为897920千港元[26] - 2024年上半年财务成本净额为亏损4789千港元,2023年同期为亏损403千港元[27] - 2024年上半年所得税开支为19757千港元,2023年同期为19176千港元[28][29] - 2024年上半年公司权益持有人应占利润为30763千港元,每股基本盈利为2.48港仙,2023年同期分别为29758千港元和2.36港仙[31] - 2024年上半年核心医疗服务本公司权益持有人应占期内利润由去年同期2340万港元增加31.7%至3080万港元[36] - 2024年上半年本公司权益持有人应占期内利润由去年同期2980万港元增加3.4%至3080万港元[36] - 核心医疗服务收益由去年同期9.308亿港元略减0.9%至9.225亿港元[36] - 2024年上半年销售COVID - 19相关医疗耗材收益由去年同期1940万港元跌至零[37] - 2024年上半年公司总收益为9.225亿港元,较2023年同期减少2.9%[41] - 2024年上半年核心医疗服务收益为9.225亿港元,较去年同期减少0.9%;销售COVID - 19相关医疗耗材收益由去年同期1940万港元降至零[41] - 2024年上半年公司总收益9.22501亿港元,较去年同期减少2.9% [48] - 销售成本2024年上半年为6.334亿港元,较2023年同期减少2.6% [62] - 毛利2024年上半年为2.891亿港元,较去年同期下跌3.7%,毛利率为31.3% [64] - 销售开支2024年上半年为6060万港元,较2023年同期减少12.2%,占总收益6.6% [65] - 行政开支2024年上半年为1.594亿港元,较2023年同期减少10.8% [66] - 其他收入2024年上半年为220万港元,较2023年同期的460万港元减少 [67] - 财务开支净额由2023年上半年的0.4百万港元增加至2024年上半年的4.8百万港元[69] - 2024年上半年所得税开支为19.8百万港元,较2023年上半年的19.2百万港元增加3.0%[70] - 2024年上半年利润为48.6百万港元,2023年上半年为38.0百万港元[71] - 2024年上半年经营活动产生的现金净额为135.4百万港元,2023年上半年为195.4百万港元[72] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为73.4百万港元,2023年上半年为168.2百万港元[73] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为103.7百万港元,2023年上半年为102.3百万港元[73] 资产负债数据关键指标变化 - 2024年6月30日非流动资产为2,073,623千港元,2023年12月31日为2,028,500千港元[7] - 2024年6月30日流动资产为700,708千港元,2023年12月31日为720,135千港元[7] - 2024年6月30日总资产为2,774,331千港元,2023年12月31日为2,748,635千港元[7] - 2024年6月30日公司总股本为125,556千港元,储备为1,712,067千港元,总权益为2,001,006千港元;2023年12月31日总股本为125,556千港元,储备为1,720,258千港元,总权益为1,993,286千港元[8] - 2024年6月30日非流动负债为411,069千港元,流动负债为362,256千港元,总负债为773,325千港元;2023年12月31日非流动负债为366,024千港元,流动负债为389,325千港元,总负债为755,349千港元[9][10] - 2024年6月30日总权益及负债为2,774,331千港元,2023年12月31日为2,748,635千港元[10] - 2024年6月30日贸易应收款项为52956千港元,2023年12月31日为53371千港元[34] - 2024年6月30日贸易应付款项为52269千港元,2023年12月31日为54916千港元[35] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年提供眼科服务收益为586,873千港元,提供牙科服务收益为246,400千港元,提供其他医疗服务收益为15,052千港元,销售视力辅助产品收益为74,176千港元,销售医疗耗材收益为0千港元,总收益为922,501千港元;2023年对应收益分别为630,240千港元、192,521千港元、27,602千港元、80,482千港元、19,418千港元,总收益为950,263千港元[18] - 2024年上半年香港医疗业务收益427,052千港元,较2023年同期的469,458千港元下降约9.03%[21][22] - 2024年上半年内地眼科业务收益270,761千港元,较2023年同期的292,772千港元下降约7.52%[21][22] - 2024年上半年内地牙科业务收益224,688千港元,较2023年同期的168,615千港元增长约33.25%[21][22] - 截至2024年6月30日,深圳爱康健有1间牙科医院及11间牙科诊所[38] - 2024年上半年深圳爱康健业务由去年同期1.686亿港元增长33.3%至2.247亿港元[38] - 以人民币计算,2024年上半年深圳爱康健收益较去年同期增加38.7%[38] - 香港医疗业务收益减少9.0%至4.271亿港元,其中香港眼科业务收益减少6.6%至3.903亿港元[42] - 内地业务2024年上半年收益由去年同期4.614亿港元增长7.4%至4.954亿港元,以人民币计算增加11.8%[43] - 内地眼科服务收益由去年同期2.928亿港元下跌7.5%至2.708亿港元,以人民币计算跌幅为3.7%[45] - 内地牙科业务收益由去年同期1.686亿港元跃升33.3%至2.247亿港元[42][46] - 提供眼科服务收益5.86873亿港元,同比下降6.9%;提供牙科服务收益2.464亿港元,同比增加28.0% [48] - 香港业务收益占总收益46.3%,较2023年同期的51.4%下降;中国内地收益占比从48.6%增至53.7% [49] - 中国内地牙科服务收益增加33.3%,带动内地收益占比提升 [50] - 眼科服务中,诊金及其他医疗服务费收益2.27277亿港元,同比增加4.0%;手术费收益3.59596亿港元,同比下降12.6% [52] - 2024年上半年,咨询等、屈光手术、白内障手术、其他手术、销售视力辅助产品分别占眼科服务收益总额的34.4%、23.1%、19.5%、11.7%及11.2% [53] - 香港手术费总额2.1976亿港元,同比下降6.7%;手术数目7646例,同比减少8.5%;平均手术费28742港元,同比增加2.0% [54] - 中国内地手术费总额1.39836亿港元,同比下降20.6%;手术数目12894例,同比增加1.6%;平均手术费10845港元,同比下降21.9% [54] - 香港平均手术费增加2.0%是因手术组合变动,手术数目减少是因屈光手术数目减少 [54] - 中国内地平均手术费下跌21.9%是因价格下调及人民币兑港元贬值,手术数目增加得益于广州及珠海的眼科医院 [55] - 牙科服务总收益2024年上半年达2.464亿港元,较2023年同期增长28.0%,占总收益26.7% [57] - 牙科服务就诊总数2024年上半年为156,080次,较2023年同期增加35.7% [57] - 其他医疗服务收益2024年上半年约为1510万港元,较2023年同期减少,占总收益约1.6% [59] - 销售视力辅助产品收益2024年上半年为7420万港元,较去年同期减少7.8% [60] - 销售医疗耗材2024年上半年无收益,2023年同期为1940万港元 [61] 股息分配情况 - 董事不建议就2024年上半年派发中期股息,2023年同期亦无[33] - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的任何中期股息[75] 公司重大事项 - 公司与深圳罗湖区政府就罗湖口岸港式口岸医院建设签署战略合作协议,医院建筑面积逾1万平方米,预计2024年底开始营运[40] - 2024年上半年公司无重大投资、收购及出售[75] - 截至2024年上半年,公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[77] 所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额为609.8百万港元,2024年上半年已使用约25.4百万港元用作部分医院的经营现金[78] - 全球发售所得款项净额拟用于香港及中国内地,拟定金额151,121千港元,2024年1月1日结转款项净额30,284千港元,截至6月30日实际使用146,192千港元,未动用4,929千港元,预计2024年底前动用余下款项[79] - 2022年第一次认购事项,公司以每股6.48港元发行76,500,000股,所得款项净额约490.6百万港元,拟定用途占比100%,截至2024年6月30日已全额动用[80][81][82] - 2024年上半年使用2022年第一次认购事项所得款项净额约45.9百万港元,其中44.0百万港元用于深圳坪山总部建造,1.9百万港元用作内地医院及香港诊所营运资金[81] - 2022年12月认购事项,公司以每股3.87港元配售30,056,000股,所得款项净额约116.2百万港元[83] - 2022年12月认购事项所得款项净额拟定用于扩展大湾区眼科服务网络,金额116,161千港元,占比100%,2024年1月1日结转款项净额1
希玛眼科20240522
2024-05-23 09:55
业绩总结 - 西马的医疗服务利润超过7200万[3] - 西马的核心医疗收入同比增长33%达到19亿[4] - 西马的e-beta同比增长52%达到3.4亿[4] - 艾康健去年营业收入达到3.81港元,同比增长超过200%[9] - 艾康健营业利润率接近22%,去年利润约8000万[29] 用户数据 - 香港政府长者医疗券累计使用金额为25.8亿港币,主要用于西医、中医和牙医服务[11] - 香港公立医院专科等候时间长,眼科最长等候时间可达204周[13] - 艾康健接受香港患者,每月带来良好预期[24] 未来展望 - 公司对医疗服务市场需求持续有信心[23] - 预计今年内地眼科亏损将逐步收窄,爱康健表现维持良好[30] - 预计毛利率将有所增长,未来口岸医院增长将带来新业务模式[31] 新产品和新技术研发 - 艾康健计划在罗湖口岸新建一家综合性医院,预计为二级综合性医院[16] 市场扩张和并购 - 香港市政报告提出增加两地医疗合作,优先考虑雅科医疗机构[14] 负面信息 - 内地医院药械通主要针对眼底病的不吸除单抗等治疗药品,收入贡献不大[20] - 内地眼科一季度数据没有特别亮眼,消费降级影响增速[23] - 一季度整体行业受消费影响较大[25] - 低价策略可能导致患者犹豫手术风险[27]
希玛眼科(03309.HK)投资者推介会
2024-05-23 00:10
公司业绩 - 公司在2023年的医疗收入同比增长33%[4] - 公司预计香港眼科服务需求会持续增加,但受限于医生数量[7] - 公司内地医院逐渐成熟,收入贡献逐渐增大,牙科业务去年营业收入超过3.81港元[9] - 内地新来传健口腔去年营业收入达到3.81港元,同比增长超过200%[9] - 香港长者医疗券累计使用金额达25.8亿港元,其中牙医服务接近6亿港元[11] 市场趋势 - 香港市政报告提出增加两地医疗合作,雅科医疗机构受到优先考虑[14] - 香港市民选择医疗服务考虑因素包括地理位置、服务背书、价格、服务质量和品牌[15] - 罗湖口岸地理位置优越,老人患者可轻松到达医疗服务点[16] - 香港口岸医院的预计生理金额为3.4亿[19] - 香港长者医疗券将于今年7月开始正式使用[19] 市场展望 - 香港业务预期增速为低双位数[24] - 公司对医疗服务市场需求持乐观态度[24] - 艾康健每月为公司带来良好预期[25] - 入境办数据显示深港两地通关持续维持良好[25] - 一季度整体行业受到消费影响较大[26]
希玛眼科(03309) - 2023 - 年度财报
2024-04-22 16:51
公司业绩 - 2023年,公司核心医疗服务收入达到19.04亿港元,同比增长32.9%[6] - 公司2023年毛利为6.19亿港元,同比增长38.3%[6] - 公司2023年税前利润为1.24亿港元,去年同期为亏损11,227万港元[6] - 公司2023年净利润率为4.5%[6] - 公司2023年眼科业务收入达到14.3亿港元,同比增长15.7%[9] - 深圳希瑪愛康健齿科2023年收入大幅增长至3.847亿港元,同比增长208%[9] - 深圳希瑪愛康健齿科成为公司主要收入来源[9] - 深圳CKJ成为集团收入的主要来源,2023年牙科服务收入达到4.281亿港元,同比增长161.3%[19] 医疗服务发展 - 集团推动深港医疗服务融合,希瑪眼科和牙科服务成为大湾区医疗融合的重要推手[23] - 集团与政府和友好企业签署战略合作,推动眼科领域的增速和高质量发展[16] - 集团通过眼科和牙科服务成为大湾区医疗融合的重要推手,将继续推动“明眸皓齿”战略发展[23] - 集团将继续推动深港口岸医疗生态圈的发展,为香港市民提供服务支持,同时将港式医疗体系引入内地,共同构建“健康湾区”蓝图[32] 财务状况 - 公司2023年总收入增长11.1%,达到19.24亿港元,尽管COVID-19相关医疗耗材销售收入有所下降[41] - 公司持续调整业务策略和运营,优先发展核心业务部门,并审慎管理营运资金以确保资产负债表稳健[42] - 公司在2023年提供国际标准的眼科服务和其他医疗服务业务[43] - 公司2023年的销售开支为147.8百万港元,较2022年增加16.6%[86] 公司治理 - 公司创始人林顺潮医生拥有丰富的眼科行业背景,曾担任多个国际眼科组织的主席和秘书长,获得多个眼科领域的荣誉奖项[148] - 李肖婷女士自2017年6月起担任公司的执行董事[152] - 歐陽伯權博士、馬照祥先生、葉澍堃先生等是公司的獨立非執行董事,拥有丰富的行业经验[166][171][181] - 陈华平先生是公司的财务总监和公司秘书,负责监督财务、合规、并购和投资者关系事宜[199]
希玛眼科(03309) - 2023 - 年度业绩
2024-03-26 16:30
公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为19.23964亿港元,较2022年的17.31903亿港元增长11.1%[2] - 2023年毛利为6.18962亿港元,较2022年的4.47697亿港元增长38.3%[2] - 2023年除所得税前利润为1.24269亿港元,2022年为亏损1122.7万港元[2] - 2023年年内本公司权益持有人应占利润为6199.8万港元,2022年为亏损2187.5万港元[2] - 2023年毛利率为32.2%,较2022年的25.9%增加6.3个百分点[2] - 2023年净利润率为4.5%[2] - 2023年总资产为27.48635亿港元,较2022年的29.01687亿港元有所下降[8] - 2023年总负债为7.55349亿港元,较2022年的9.03448亿港元有所下降[9] - 截至2023年12月31日止年度收益为1923964千港元,2022年为1731903千港元[15] - 2023年公司毛利为618,962千港元,2022年为447,697千港元,同比增长38.25%[19][21] - 2023年公司除所得税前利润为124,269千港元,2022年除所得税前亏损为11,227千港元,扭亏为盈[19][20] - 2023年公司年内利润为86,335千港元,2022年年内亏损为46,225千港元,扭亏为盈[19][20] - 2023年公司添置非流动资产为224,191千港元,2022年为244,809千港元,同比下降8.42%[19][22] - 2023年公司折旧及摊销为220,990千港元,2022年为224,034千港元,同比下降1.36%[19][22] - 2023年其他收入为8,413千港元,较2022年的28,654千港元下降70.64%[19][21][24] - 2023年其他亏损净额为5,308千港元,较2022年的40,712千港元下降87.06%[19][21][25] - 2023年财务收入为19,890千港元,2022年为7,112千港元,同比增长179.67%[19][21][27] - 2023年所得税开支为37,934千港元,2022年为34,998千港元[29] - 2023年公司权益持有人应占利润为61,998千港元,2022年亏损21,875千港元[31][33] - 2023年每股基本盈利为4.94港仙,2022年每股亏损1.77港仙[31] - 2023年每股摊薄盈利为4.94港仙,2022年每股亏损1.77港仙[33] - 2023年贸易应收款项为53,371千港元,2022年为47,133千港元[34] - 2023年贸易应付款项为54,916千港元,2022年为45,306千港元[37] - 2023年公司总收益为1,924.0百万港元,较2022年的1,731.9百万港元增加11.1%[38] - 公司董事不建议就2023年及2022年派付末期股息[34] - 2023年公司总收益为19.24亿港元,较2022年的17.319亿港元增加11.1%[44] - 公司2023年总收益较2022年增加11.1%,从17.31903亿港元增至19.23964亿港元[49][50][51] - 销售医疗耗材收益从2022年的2.98342亿港元减少93.5%至2023年的0.19433亿港元[49][50] - 香港收益占总收益的49.5%,较2022年的63.7%有所减少,减少13.8%[51] - 2023年销售成本为1,305,002千港元,较2022年增加1.6%,主要因医生诊金增加57.9百万港元、员工薪金及津贴增加66.4百万港元,部分被存货及耗材成本减少109.8百万港元抵销[63] - 2023年医生诊金、存货及耗材成本、员工薪金及津贴、使用权资产折旧、物业等折旧、其他分别占总收益的20.8%、20.5%、16.2%、4.6%、2.9%、2.8%,2022年分别为19.8%、29.2%、14.2%、4.8%、3.2%、2.9%[63] - 2023年毛利为619.0百万港元,较2022年的447.7百万港元增加38.3%,毛利率从25.9%增至32.2%[64] - 2023年销售开支增加16.6%至147.8百万港元,占总收益百分比从7.3%增至7.7%[65] - 2023年行政开支为354.9百万港元,较2022年的345.3百万港元增加2.8%[66] - 2023年其他收入从28.7百万港元减至8.4百万港元[67] - 2023年其他亏损净额为5.3百万港元[68] - 2023年财务收入/(成本)净额为1.8百万港元[69] - 2023年所得税开支为37.9百万港元,较2022年的35.0百万港元增加8.3%[70] - 2023年利润为86.3百万港元,2022年亏损46.2百万港元,实现转亏为盈[71] - 2023年资本开支为224.2百万港元,12月31日资本承担总额约为107.2百万港元(2022年:47.7百万港元)[72] - 2023年12月31日公司雇员共3273名,较2022年的2115名有所增长[79] - 截至2023年12月31日,公司现金及现金等价物为5.128亿港元、短期银行存款3290万港元、银行借款为170万港元[82] - 2023年12月31日,集团全部借款170万港元(2022年:3430万港元),实际年利率为2.75%(2022年:5.49%)[83] - 2023年12月31日,流动比率为1.85倍,2022年12月31日为1.63倍[83] - 2023年12月31日,集团资产净值3.308亿港元,2022年12月31日为3.318亿港元[83] - 截至2023年12月31日止年度,经营活动所得现金净额为3.612亿港元(2022年:1.649亿港元)[83] - 截至2023年12月31日止年度,投资活动所用现金净额为2.454亿港元,2022年为1.957亿港元[83] - 截至2023年12月31日止年度,融资活动所用现金净额为2.429亿港元,2022年融资活动所得现金净额为2.937亿港元[84] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年核心医疗服务收益为19.04531亿港元,较2022年的14.33561亿港元增长32.9%[2] - 2023年销售COVID - 19相关医疗耗材收益为1943.3万港元,较2022年的2.98342亿港元下降93.5%[2] - 2023年提供眼科服务收益1266248千港元,2022年为1074301千港元[15] - 2023年提供牙科服务收益428098千港元,2022年为163853千港元[15] - 截至2023年12月31日合约负债(已收客户预付款项)为54189千港元,2022年为39490千港元[16] - 2023年计入年初合约负债结余的已确认收益约为39490000港元,2022年为10728000港元[16] - 2023年核心医疗服务收益为1,904.5百万港元,较2022年的1,433.6百万港元增加32.9%[38] - 2023年销售COVID - 19相关医疗耗材收益为19.4百万港元,2022年为298.3百万港元[38] - 2023年核心医疗服务收益创新高,由2022年的14.336亿港元增长32.9%至19.045亿港元[44] - 2023年销售COVID - 19相关医疗耗材收益由2022年的2.983亿港元减少93.5%至1940万港元[40][44][45] - 2023年深圳爱康健业务由2022年的1.25亿港元增长207.9%至3.847亿港元,以人民币计算较2022年增加223.6%[42] - 2023年香港医疗业务收益增加15.7%至9.321亿港元,2022年为8.057亿港元[45] - 2023年内地眼科业务收益为5.8771亿港元,较2022年的5.02943亿港元增长16.9%[45] - 2023年内地牙科业务收益为3.84734亿港元,较2022年的1.24962亿港元增长207.9%[45] - 中国内地收益从2022年的6.279亿港元增加54.9%至2023年的9.724亿港元,以人民币计算增加62.8%[46] - 提供眼科服务收益从2022年的10.74301亿港元增加17.9%至2023年的12.66248亿港元[49][50] - 提供牙科服务收益从2022年的1.63853亿港元增加161.3%至2023年的4.28098亿港元[49][50] - 深圳爱康健收益从2022年的1.25亿港元跃升207.9%至2023年的3.847亿港元[47] - 北京眼科医院2023年收益增加67.2%至1.002亿港元(2022年:0.599亿港元)[46] - 上海业务2023年收益增加6.8%至0.531亿港元(2022年:0.497亿港元)[46] - 眼科服务中,诊金及其他医疗服务费从2022年的3.48183亿港元增加34.3%至2023年的4.67588亿港元,手术费从2022年的7.26118亿港元增加10.0%至2023年的7.9866亿港元[53] - 2023年眼科服务收益中,咨询等治疗、屈光手术、白内障手术、其他手术、销售视力辅助产品分别占比32.7%、24.6%、20.1%、11.2%、11.4%,2022年分别为28.2%、28.1%、17.1%、13.6%、13.0%[54] - 2023年香港手术费总额483,838千港元,较2022年增加7.7%;手术数目17,358例,增加8.7%;平均手术费27,874港元,下降0.9%[55] - 2023年中国内地手术费总额314,822千港元,较2022年增加13.6%;手术数目25,528例,增加33.9%;平均手术费12,332港元,下降15.2%(以人民币计算下跌10.8%)[55][56] - 2023年牙科服务总收益428,098千港元,较2022年增加161.3%,占总收益22.3%(2022年为9.5%)[58][59] - 2023年牙科服务就诊总数257,387次,较2022年增加95.8%;每张牙科椅就诊次数1,095次,增加94.1%;每张牙科椅收益1,822千港元,增加159.2%[58][59] - 2023年其他医疗服务收益约47.6百万港元,较2022年的34.4百万港元增加,占总收益约2.5%(2022年为2.0%)[60] - 2023年销售视力辅助产品收益为162.6百万港元,较2022年增加1.0%[61] - 2023年医疗耗材销售收益减少93.5%至19.4百万港元,占总收益约1.0%(2022年为17.2%)[62] 公司基本信息 - 公司于2016年2月1日在开曼群岛注册成立,2018年1月15日在港交所主板上市[10] 会计准则相关 - 公司已采纳2023年1月1日开始财政年度强制生效的新订及经修订准则,对综合财务报表无重大财务影响[12] - 若干新订准则及准则修订于2023年12月31日止年度未强制生效,公司未提早采纳,预期无重大影响[13] - 2024年1月1日生效的准则修订包括香港会计准则第1号、香港财务报告准则第16号等多项修订[14] - 2025年1月1日生效的准则修订为香港会计准则第21号之修订[14] 公司业务运营动态 - 2023年8月底,位于广东省佛山的第十家眼科医院开始全面营运
希玛眼科(03309) - 2023 - 中期财报
2023-09-26 16:31
公司总收益情况 - 2023年上半年公司总收益为9.503亿港元,较去年同期的8.816亿港元增长7.8%[6][9] - 2023年上半年总收益为95030万港元,较2022年同期微升7.8%[15][17] - 2023年上半年公司总收益较去年同期微增7.8%,达95026.3万港元,去年同期为88156.4万港元[26][27] - 2023年上半年公司总收益较去年同期增加7.8%,达950263千港元[28][30] - 2023年上半年收益为9.50263亿港元,2022年同期为8.81564亿港元[65] - 截至2023年6月30日止六个月,提供眼科服务收益630,240千港元,提供牙科服务收益192,521千港元,提供其他医疗服务收益27,602千港元,销售视力辅助产品收益80,482千港元,销售医疗耗材收益19,418千港元,总计950,263千港元;2022年对应数据分别为510,871千港元、65,291千港元、18,581千港元、66,096千港元、220,725千港元、881,564千港元[99] - 2023年上半年香港医疗业务、销售医疗耗材、内地眼科业务、内地牙科业务的分部收益分别为46945.8万港元、1941.8万港元、29277.2万港元、16861.5万港元,合计95026.3万港元[111] - 2022年上半年香港医疗业务、销售医疗耗材、内地眼科业务、内地牙科业务的分部收益分别为36309.9万港元、22072.5万港元、24917.4万港元、4856.6万港元,合计88156.4万港元[114] 核心医疗服务收益情况 - 2023年上半年核心医疗服务收益为9.308亿港元,较去年同期的6.608亿港元增长40.9%[6][8][9] - 核心医疗服务收益由去年同期的66080万港元增长40.9%至93080万港元[15][17] - 核心医疗服务收益增加是因香港及内地对眼科及牙科服务需求反弹和港深通關[8][9] 销售COVID - 19相关医疗耗材收益情况 - 2023年上半年销售COVID - 19相关医疗耗材收益为1940万港元,较去年同期的2.207亿港元减少91.2%[6][9] - 销售COVID - 19相关医疗耗材的收益减少91.2%至1940万港元[11][15][17][18] - 2023年上半年医疗耗材销售收益降至1941.8万港元,较去年同期的22072.5万港元下降91.2%[26][27] - 医疗耗材销售收益从去年同期的220.7百万港元减少至2023年上半年的19.4百万港元[28] - 2023年上半年医疗耗材销售收益减少91.2%至1940万港元,占总收益约2.0%[43] 各地区业务收益情况 - 香港医疗服务收益由去年同期的36310万港元增长29.3%至46950万港元[16][17][18] - 中国内地眼科服务收益由去年同期的24920万港元增长17.5%至29280万港元,以人民币计算增加25.7%[16][17] - 中国内地牙科服务收益由去年同期的4860万港元增长247.2%至16860万港元[13][14][16][17] - 2023年上半年香港及中国内地收益占比分别为51.4%和48.6%,去年同期分别为66.2%和33.8%[17] - 深圳爱康健业务在2023年上半年由去年同期的4860万港元增长247.2%至16860万港元,以人民币计算收益增加271.5%[13][14] - 深圳地区2023年上半年总收益从1.35亿港元微升至1.37亿港元,增幅1.5%,以人民币计增加8.6%[20][21] - 深圳福田眼科医院2023年上半年收益增至1.109亿港元,较去年同期的1.027亿港元增长8.0%,以人民币计增加15.6%[20][21] - 深圳宝安眼科医院2023年上半年收益降至2550万港元,较去年同期的3220万港元减少20.9%,以人民币计减少15.3%[20][21] - 北京眼科医院2023年上半年收益增至4890万港元,较去年同期的2940万港元增长66.3%,以人民币计增加77.7%[22] - 香港业务收益占总收益的51.4%,较2022年上半年的66.2%下降16.3%,为488876千港元[30][31] - 中国内地业务收益占总收益的48.6%,较2022年上半年的33.8%增长55.0%,达461387千港元[30][31] 各业务线收益情况 - 2023年上半年眼科服务收益增至63024万港元,较去年同期的51087.1万港元增长23.4%[26][27] - 2023年上半年牙科服务收益增至19252.1万港元,较去年同期的6529.1万港元增长194.9%[26][27] - 2023年上半年其他医疗服务收益为2760.2万港元,较去年同期的1858.1万港元增长48.6%[26] - 2023年上半年视力辅助产品销售收益为8048.2万港元,较去年同期的6609.6万港元增长21.8%[26] - 眼科服务收益从去年同期的510.9百万港元增加23.4%至2023年上半年的630.2百万港元[28] - 牙科服务收益从去年同期的65.3百万港元增至2023年上半年的192.5百万港元,增幅194.9%[28] - 2023年上半年,咨询、检查等、屈光手术、白内障手术、其他手术、销售视力辅助产品分别占眼科业务收益总额的31.5%、26.9%、18.9%、13.6%、9.1%[35] - 2023年上半年牙科服务总收益大幅增长194.9%至19250万港元,占总收益20.3%[40][41] - 2023年上半年其他医疗服务收益约为2760万港元,占总收益约2.9%[42][43] - 2023年上半年视力辅助产品销售收益为8050万港元,较2022年同期增加21.8%[42][43] 手术相关数据情况 - 香港手术费总额为235587千港元,手术数量8360例,平均手术费28180港元,分别较2022年增长19.6%、13.4%、5.5%[37] - 中国内地手术费总额为176069千港元,手术数量12686例,平均手术费13879港元,手术费总额和数量分别较2022年增长23.2%、24.7%,平均手术费下降1.2%[37] - 眼科服务收益中,诊金及其他医疗服务费占34.7%,手术费占65.3%[33] - 2023年上半年中国内地手术数量增加24.7%至12,686例,以港元列账平均手术费下跌1.2%,以人民币计算增加5.7%[38] - 2023年上半年香港手术数量增加13.4%至8,360例,平均手术费增加5.5%[38] 牙科服务相关数据情况 - 2023年上半年牙科服务就诊次数增加100.5%至115,003次,每张牙科椅就诊次数增加99.2%至494次,每张牙科椅收益增加191.9%至826,000港元[40][41] 成本相关数据情况 - 2023年上半年销售成本由63550万港元增长2.3%至65010万港元[46] - 2023年上半年医生诊金增加4860万港元,员工薪金及津贴增加3750万港元,存货及耗材成本减少7330万港元[46] - 2023年上半年按性质划分的费用总额为8.9792亿港元,2022年同期为8.49197亿港元,其中医生诊金从1.50559亿港元增至1.99168亿港元[123] 毛利相关数据情况 - 2023年上半年毛利为3.00152亿港元,较去年同期的2.46044亿港元增长22.0%[6] - 2023年上半年毛利率为31.6%,较去年同期的27.9%增加3.7个百分点[6] - 2023年上半年公司毛利为3亿200万港元,较去年同期的2亿4600万港元增加22.0%,毛利率从27.9%升至31.6%[48][50][51] - 香港医疗业务毛利为1亿2639.7万港元,毛利率从22.9%升至26.9%,毛利增加4324.8万港元,增幅52.0%[48][50][51] - 内地眼科业务毛利为1亿345.2万港元,毛利率从25.1%升至35.3%,毛利增加4084.7万港元,增幅65.2%[48][50][51] - 内地牙科业务毛利为6218.9万港元,毛利率从8.5%升至36.9%,毛利增加5804.6万港元,增幅1401.1%[48][50][51] - 医疗耗材销售毛利为811.4万港元,毛利率从43.6%降至41.8%,毛利减少8803.3万港元,降幅91.6%[48][50][51] - 2023年上半年香港医疗业务、销售医疗耗材、内地眼科业务、内地牙科业务的毛利分别为12639.7万港元、811.4万港元、10345.2万港元、6218.9万港元,合计30015.2万港元[111] - 2022年上半年香港医疗业务、销售医疗耗材、内地眼科业务、内地牙科业务的毛利分别为8314.9万港元、9614.7万港元、6260.5万港元、414.3万港元,合计24604.4万港元[114] 开支相关数据情况 - 销售开支从2022年上半年的5450万港元增长26.9%至2023年上半年的6910万港元,占总收益百分比从6.2%升至7.3%[51] - 行政开支2023年上半年为1亿7870万港元,较2022年同期的1亿5920万港元增加12.2%[51] - 其他收入从2022年上半年的1270万港元减少至2023年上半年的460万港元[52] - 财务开支净额从2022年上半年的830万港元减少至2023年上半年的40万港元[52] - 2023年上半年其他收入为461.2万港元,2022年同期为1271万港元,其中管理费用收入从807.1万港元降至304.4万港元,政府补助从393.8万港元降至89.9万港元[118] - 2023年上半年其他亏损净额为280.5万港元,2022年同期为2787万港元,其中出售物业、厂房及设备所得(收益)/亏损净额从102.4万港元变为 - 24.1万港元[121] - 2023年上半年财务成本净额为 - 40.3万港元,2022年同期为 - 833.5万港元,财务收入从135.2万港元增至886.5万港元[125] - 2023年上半年所得税开支为1917.6万港元,2022年同期为2157万港元,其中即期所得税中的香港利得税从1398.5万港元降至1194.6万港元[127] 利润相关数据情况 - 2023年上半年期内利润为3799.7万港元,较去年同期的354.5万港元增长971.8%[6] - 本公司权益持有人应占2023年上半年期内利润为2975.8万港元,较去年同期的1481.5万港元增长100.9%[6] - 2023年上半年除利息、税项、折旧及摊销前盈利为1.70741亿港元,较去年同期的1.43915亿港元增长18.6%[6] - 2023年上半年净利润率为4.0%,较去年同期的0.4%增加3.6个百分点[6] - 2023年上半年公司利润为3800万港元,2022年同期为350万港元[52] - 2023年上半年经营利润为5415万港元,2022年同期为1720.7万港元[65] - 2023年上半年期内利润为3799.7万港元,2022年同期为354.5万港元[65][66] - 2023年上半年本公司权益持有人应占利润之基本每股盈利为2.36港仙,2022年同期为1.21港仙[65] - 2023年上半年全面亏损总额为5618.6万港元,2022年同期为4719.5万港元[66] - 2023年上半年公司除所得税前利润为5717.3万港元,所得税开支为1917.6万港元,期内利润为3799.7万港元[111] - 2022年上半年公司除所得税前利润为2511.5万港元,所得税开支为2157万港元,期内利润为354.5万港元[114] - 2023年上半年公司权益持有人应占利润为2975.8万港元,2022年同期为1481.5万港元,每股基本盈利从1.21港仙增至2.36港仙[129] - 2023年上半年公司权益持有人应占利润为2.9758亿港元,2022年同期为1.4815亿港元[132] - 2023年上半年用于计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为12.58860726亿股,每股摊薄盈利为2.
希玛眼科(03309) - 2023 - 中期业绩
2023-08-30 16:31
公司业绩 - 截至6月30日止六个月,希玛眼科医疗控股有限公司收入达到950,263千港元,同比增长7.8%[1] - 公司在2023年6月30日止六个月的收入为950,263千港元,较2022年同期的881,564千港元有所增长[13] - 公司總收入由去年同期的881.6百萬港元增長至2023年上半年的950.3百萬港元,增長7.8%[29] - 公司在2023年上半年的总收入为950,263千港元,同比增长7.8%[47] - 公司2023年上半年的总收益为950.3百万港元,较2022年同期微升7.8%[37] - 公司2023年上半年的净利润为38.0百万港元,较去年同期大幅增长[67] 业务拓展 - 公司计划在香港、深圳及中国内地设立或收购眼科医院、眼科中心和诊所,以及牙科诊所和其他专科医疗诊所[72] - 公司已使用全球发售所得款项约47.9百万港元,其中包括用于在揭阳和佛山设立眼科医院以及广州、上海和惠州醫院的營運現金[83] - 公司计划将未动用全球发售所得款项中的一部分用于可能在香港及中国内地收购和/或设立眼科诊所、眼科中心和眼科医院[82] 财务状况 - 截至2023年6月30日,希玛眼科医疗控股有限公司的总资产为2,706,033千港元,同比下降6.7%[4] - 本公司权益持有人应占权益为1,841,166千港元,同比下降1.3%,非控股权益为131,991千港元,总权益为1,973,157千港元[5] - 截至2023年6月30日,希玛眼科医疗控股有限公司的总负债为732,876千港元,同比下降18.9%[5] 业务表现 - 公司的主要业务分部包括香港醫療業務、銷售醫療耗材、內地眼科業務和內地牙科業務[16] - 截至2023年6月30日止六个月,公司的分部业绩显示香港醫療業務和內地牙科業務盈利,而內地眼科業務亏损[17] - 公司在2023年上半年的香港业务收入占比下降至51.4%,主要由于醫療耗材銷售收入减少[48] - 公司提供眼科服务的收入在2023年上半年增长23.4%,主要受到手术数量增加的影响[49] - 香港的医疗服务收益增长29.3%至469.5百万港元[38] - 中国内地眼科服务收益增长17.5%至292.8百万港元[38] - 中国内地牙科服务收益增长247.2%至168.6百万港元[38] - 北京眼科醫院的收益增长66.3%至48.9百万港元[43] - 上海业务的收益增长28.2%至26.8百万港元[43] - 深圳爱康健的收益增长247.2%至168.6百万港元[46] - 公司提供牙科服务的收入在2023年上半年大幅增长194.9%,就诊次数增加100.5%至115,003次[53] - 每张牙科椅就诊次数增加99.2%至494次,每张牙科椅收益增加191.9%至826,000港元[55] - 2023年上半年,公司来自腫瘤科、醫學美容、檢驗服務及普通科服務的收益约为27.6百万港元,占总收益的2.9%[56] - 2023年上半年,公司来自銷售視力輔助產品的收益为80.5百万港元,较去年同期增加21.8%[56] - 2023年上半年,公司醫療耗材銷售收益减少至19.4百万港元,占总收益的2.0%[57] 财务指标 - 期内利润达到37,997千港元,同比增长971.8%,本公司权益持有人应占期内利润为29,758千港元,同比增长100.9%[1] - 期内本公司权益持有人每股基本盈利为2.36港仙,同比增长95.9%[3] - 截至6月30日止六个月,希玛眼科医疗控股有限公司的毛利率为31.6%,同比提高3.7个百分点,净利润率为4.0%,同比提高3.6个百分点[1] - 公司2023年上半年的銷售成本为650.1百万港元,较去年同期增长2.3%[58] - 公司2023年上半年的毛利为300.2百万港元,较去年同期增加22.0%[60] - 公司2023年上半年的銷售開支为69.1百万港元,较去年同期增长26.9%[61] - 公司2023年上半年的行政开支总额为178.7百万港元,较去年同期增加12.2%[62] - 公司2023年上半年的经营活动产生的现金净额为195.4百万港元,较去年同期大幅增加[68] - 公司2023年上半年的投资活动所用现金净额为168.2百万港元,主要用于收购附属公司和物业、厂房及设备[69]
希玛眼科(03309) - 2022 - 年度财报
2023-04-20 18:00
公司业绩 - 2022年全年收入达到17.32亿港元,同比增长55.7%[6] - 毛利为44.77亿港元,同比增长25.0%[6] - 年内亏损11,227千港元,去年同期盈利26,875千港元[6] - 年内亏损46,225千港元,去年同期盈利16,230千港元[6] - 毛利率为25.9%,较去年下降6.3个百分点[6] - 本公司权益持有人应占年内亏损21,875千港元,去年同期盈利21,861千港元[6] - 利息、税项、折旧和摊销前收益为225,351千港元,去年同期为183,976千港元[6] 医疗服务业务 - 集团核心医疗服务收入创纪录高位,展现出出色的业绩表现[9] - 集团在大湾区的发展取得丰硕成果,收购深圳希瑪爱康健口腔集团,成为深圳最大和最具影响力的民营医疗集团之一[9] - 集团加速发展大湾区眼科服务,香港眼科业务迅速反弹,进一步巩固本地市场领先地位[10][11][12] - 集团扩展内地眼科网络,目前运营的眼科医院数量增至9家,覆盖大湾区5个重点城市,预计今年将在佛山投入服务,总医院数量将增至6家[13][14] - 集团在内地眼科业务受疫情影响,但随着防疫措施逐步放宽,各地医院和门诊运营逐渐恢复正常,就诊量和手术量持续向好[15][16][17] - 集团在大湾区加速发展眼科和牙科生态圈,通过收购和有机增长,推动眼科和牙科服务的发展[10][11][12] - 集团成为大湾区眼科和牙科消费医疗市场中少数受益者之一,约91%的深圳及内地其他地区医疗服务收入来自自费服务,消费性眼科服务收入比例达72%[23][24] - 集团在深圳牙科市场取得进展,拥有3家医院和13家门诊,成为深圳最大的民营医疗服务集团之一,将继续拓展深圳消费性医疗市场[21][22] 财务状况 - 公司2022年总收入达17.319亿港元,同比增长55.7%[25] - 公司在2022年1月完成收购香港眼科视光集团The Optometry (OPT) Centre Limited的60%股权,以扩大在香港的眼科服务业务[46] - 公司于2021年开始在香港提供牙科服务,并在2022年将服务地点扩展至中环、观塘和湾仔[47] - 公司自2022年2月起成为香港COVID-19相关医疗耗材的分销商,2022年全年COVID-19相关医疗耗材销售收入达2.983亿港元[49] 资金运作 - 公司借款金额为34.3百万港元,大部分以美元、人民币或港元计值[124] - 公司流动比率为1.63倍,略低于2021年的1.83倍[128] - 2022年12月31日,公司报告的净流动资产为3.318亿港元,相比2021年12月31日的3.381亿港元略有下降[129] - 2022年12月31日止年度,经营活动产生的净现金为1.649亿港元,较2021年12月31日的1.444亿港元有所增长,主要归因于业务规模的增加[130]