内部治理缺陷

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实控人非经营性占用公司资金 东方雨虹被通报批评
证券日报网· 2025-08-12 21:14
监管处罚 - 公司因关联方非经营性资金占用6950万元及财务核算不规范问题 收到北京证监局警示函并被记入诚信档案 [1][2] - 关联方资金占用发生在2023年2月至2024年5月 其中2023年2000万元 2024年4950万元 款项已于2024年5月全部归还但未及时披露 [2] - 财务核算问题包括光伏组件销售业务收入核算不准确 工程项目收入确认时点错误 居间费核算错误 债务重组核算错误及预付款冲减应收账款不当 [2] - 深交所对公司及相关责任人董事长李卫国 时任总裁张志萍 财务总监徐玮 董事会秘书张蓓作出通报批评处分并记入诚信档案 [3] 公司治理缺陷 - 资金占用行为反映公司内部治理存在缺陷 需加强独立董事独立性和监事会监督职能 确保审计机构有效履职 [5] - 董事长李卫国 总经理张志萍 董事会秘书张蓓 财务总监徐玮因未勤勉尽责违反信息披露规定被采取监管措施 [2][3] 财务状况与股东质押 - 2024年公司营业收入280.56亿元同比下降14.52% 归母净利润1.08亿元同比大幅下降95.24% [4] - 公司修改分红方案为22.09亿元 原方案为44.19亿元 引发市场对超额分红与控股股东质押风险关联性质疑 [4] - 实控人李卫国及一致行动人李兴国合计持股22.68% 累计质押3.92亿股占公司总股本16.43% 占其所持股份72.43% [4] 市场影响 - 被记入诚信档案将损害公司及董监高资本市场信用记录 影响实控人融资审查和公司再融资能力 [3] - 实控人资金占用叠加高比例股票质押可能带来公司流动性承压风险 需关注现金流对经营与偿债能力的保障 [4]