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安迪苏: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的专项说明
证券之星· 2025-06-27 00:20
关于蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受 蓝星安迪苏股份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托,按照中国注册会 计师审计准则(以下简称"审计准则")审计了发行人 2022 年 12 月 31 日、2023 年 年度及 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下简称"财务报表"),并分别于 的审计报告(报告号分别为毕马威华振审字第 2304245 号、毕马威华振审字第 是否丌存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并丌 是对上述财务报表中的任何个别账户或项目的余额或金额、或个别附注单独发表 意见。 本所根据公司转来《关于蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函》 (上证上审(再融资)2025 131 号) (以下简称"问询函") 中下 述问题之要求,以及不发行人沟通、在上述审计过程中获得的审计证据和本次核 查中所进行的工作,就有关问题作如下说明 (本 ...